一、單位基本情況
(一)職能職責
實施小學義務教育,促進基礎教育發展。小學學歷教育(相關社會服務)
(二)單位構成
從預算單位構成看,納入本部門2024年度預算編制主體為1個,單位性質為財政補助的事業單位,執行政府會計制度,事業單位改革分類為公益一類事業單位,預算級次為二級預算單位。我校隸屬重慶市綦江區教育委員會所屬的事業單位,內設機構6個,分別是師生發展辦、安全保障辦、總務財務辦、黨建事務辦、黨政事務辦、教學事務辦。
(三)機構改革相關情況。
本單位不屬于機構改革范圍。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數2,267.93萬元,其中:一般公共預算撥款2,259.95萬元,政府性基金預算撥款6.09萬元,國有資本經營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入1.89萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年減少377.02萬元,主要是2024年教師人數減少和學生人數減少。
(二)支出預算:2024年年初預算數2,267.93萬元,其中:教育支出預算1,548.93萬元,社會保障和就業支出預算506.68萬元,衛生健康支出預算105.72萬元,住房保障支出預算100.51萬元,其他支出預算6.09萬元。支出預算較2023年減少362.66萬元,主要是2024年教師人數減少和學生人數減少,導致人員經費和生均公用經費下降。
三、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入2,259.95萬元,一般公共預算財政撥款支出2,259.95萬元,比2023年減少352.75萬元。其中:基本支出2,236.48萬元,比2023年減少215.58萬元,主要原因是人員類經費超額績效調標及社保費等減少,保障部門正常運轉的各項商品服務支出費用減少;項目支出23.47萬元,比2023年減少137.17萬元,主要原因是幼兒園托育改造基本完成,2024年無此項目預算。
2024年政府性基金預算收入6.09萬元,政府性基金預算支出6.09萬元,比2023年減少9.91萬元,主要原因是學校項目建設基本完成,2024年鄉村學校少年宮還未述職評比。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0萬元,與上年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平;公務接待費0萬元,與上年持平;公務用車運行維護費0萬元,與上年持平;公務用車購置費0萬元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款23.47萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2023年12月,單位共有車輛0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“財政專戶管理資金收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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