一、單位基本情況
(一)職能職責
實施小學義務教育,促進基礎教育發展?!⌒W學歷教育(相關社會服務)。
(二)單位構成
重慶市綦江區適中學校,無下級單位
按照《重慶市綦江區機構編制委員會辦公室關于調整教育系統各學校校級領導職數和內設機構設置的通知》(綦編辦〔2013〕187號)文件,本單位屬全額撥款事業單位,校級領導職數2個,內設機構數量2個,編制23人,分別為教務處、總務處,下設六個年級組。在職在編崗教職工22人,學生154人。
(三)機構改革相關情況。
按照《重慶市綦江區機構編制委員會辦公室關于明確綦江區各學區和學校機構名稱的復函》(綦編辦〔2012〕21號)文件,將原綦江縣適中學校更名為重慶市綦江區適中學校。我單位屬重慶市綦江區教育委員會所屬的事業單位。2024年預算在職教師22人,退休教師22人,小學生154人,幼兒30人。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數521.22萬元,其中:一般公共預算撥款521.22萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年減少39.09萬元,主要是教育支出減少27.3萬元,機關事業單位基本養老保險繳費支出減少3.08萬元,機關事業單位職業年金繳費支出減少1.54萬元,事業單位醫療減少2.26萬元,其他行政事業單位醫療支出減少0.32萬元,住房公積金減少1.29萬元,其他行政事業單位養老支出減少3.28萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數521.22萬元,一般公共服務支出預算521.22萬元。其中,教育支出預算362.89萬元,社會保障和就業支出預算108.5萬元,衛生健康支出預算24.72萬元,住房保障支出預算25.11萬元。支出預算較2023年減少37.73萬元,主要是:教育支出減少25.94萬元,社會保障和就業減少7.91萬元,衛生健康支出減少2.58,住房保障支出減少1.29萬元。項目支出預算增加3.88萬元。
三、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入521.22萬元,一般公共預算財政撥款支出521.22萬元,比2023年減少37.73萬元。其中:基本支出516.99萬元,比2023年減少41.61萬元,主要原因是人員及學生減少導致人員類經費和生均公用費減少等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出4.23萬元,比2023年增加3.88萬元,主要原因是增加了遺屬、長贍人員生活補助。
本單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0萬元,與上年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平;公務接待費0萬元,與上年持平;公務用車運行維護費0萬元,與上年持平;公務用車購置費0萬元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2.政府采購情況。本單位2024年政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款4.23萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2023年12月,單位共有車輛0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“財政專戶管理資金收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:王正言 ????????????????聯系方式:023-48778085
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