一、單位基本情況
(一)職能職責
本單位屬事業單位機構,為初級中學。職能職責為承擔實施中學義務教育,促進基礎教育發展;中學學歷教育(相關社會服務)。
(二)單位構成
根據《中共重慶市綦江區委機構編制委員會辦公室關于調整教育系統各中小學校人員編制的復函》(綦委編辦〔2023〕126號)和《中共重慶市綦江區委教育工作委員會、重慶市綦江區教育委員會關于重新明確教育系統中小學幼兒園內設機構數量和中層干部職數的通知》(綦教工委〔2021〕59號)及《中共重慶市綦江區委編委關于中小學校黨組織領導職數核定有關事項的通知》(綦委編[2022]25號)文件精神,重慶市綦江區石壕中學為獨立預算編制單位1個,內設機構4個,分別為黨政辦公室、政教處、總務處、安保處。
(三)機構改革相關情況。
本單位不屬于機構改革范圍。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數1,052.50萬元,其中:一般公共預算撥款1,050.50萬元,政府性基金預算撥款2.00萬元,國有資本經營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年增加22.73萬元,主要是教育支出經費撥款增加14.61萬元,社會保障和就業支出經費撥款增加6.43萬元,衛生健康支出經費撥款增加1.77萬元,住房保障支出經費撥款增加1.92萬元,其他支出經費撥款減少2萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數1,052.50萬元,其中:一般公共服務支出預算1,050.50萬元,教育支出預算814.73萬元,社會保障和就業支出預算134.50萬元,衛生健康支出預算49.85萬元,住房保障支出預算51.42萬元,其他支出預算2.00萬元。支出預算較2023年增加22.73萬元,主要是基本支出預算增加22.56萬元,項目支出預算增加0.17萬元。
三、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入1,050.50萬元,一般公共預算財政撥款支出1,050.50萬元,比2023年增加24.73萬元。其中:基本支出1,048.33萬元,比2023年增加22.56萬元,主要原因是教師人數增加,增加了工資福利支出,主要用于保障人員工資福利支出;項目支出2.17萬元,比2023年增加2.17萬元,主要原因是遺屬人員生活補助改為了項目支出。
2024年政府性基金預算收入2.00萬元,政府性基金預算支出2.00萬元,比2023年減少2.00萬元,主要原因是2023年年初預算中有上年結轉的鄉村少年宮項目經費,主要用于鄉村復興少年宮活動。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算,與2023年持平,均為0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2023年持平;公務接待費0萬元,與2023年持平;公車購置費0萬元,與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2.政府采購情況。本單位預算政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款2.17萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2023年12月,本單位共有車輛0輛。2024年一般公共預算未安排車輛購置。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:張世別 ???????????????聯系方式:023-48740019
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