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重慶市綦江區(qū)林業(yè)局機關(guān)2024年預(yù)算公開說明

??一、單位基本情況

? (一)職能職責

1.負責林業(yè)及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理。

2.牽頭組織實施林業(yè)生態(tài)保護修復和造林綠化工作。

3. 負責森林和濕地資源的監(jiān)督管理。

4.負責監(jiān)督管理石漠化防治工作。

5.負責陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理。

6.負責監(jiān)督管理各類自然保護地。

7.負責推進林業(yè)改革發(fā)展工作。

8.貫徹林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用政策。

9.指導國有林場基本建設(shè)和發(fā)展,組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查,負責良種選育推廣,監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護。

10.負責林業(yè)領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作,指導鎮(zhèn)(街道)林業(yè)領(lǐng)域相關(guān)行政執(zhí)法工作。

11.負責落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,指導開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。

12、監(jiān)督管理林業(yè)及其生態(tài)保護資金和國有資產(chǎn)。

13、負責林業(yè)科技、教育工作,指導全區(qū)林業(yè)人才隊伍建設(shè)。

? (二)單位構(gòu)成

區(qū)林業(yè)局內(nèi)設(shè)5個科室(辦公室(計劃財務(wù)科)、黨群政工科、生態(tài)修復科(區(qū)綠化委員會辦公室)、林政資源管理科(行政審批科)、森林火災(zāi)預(yù)防與安全生產(chǎn)科),所屬事業(yè)單位5個(綦江區(qū)林業(yè)執(zhí)法支隊、綦江區(qū)森林病蟲防治檢疫站、綦江區(qū)林業(yè)科技推廣服務(wù)中心、綦江區(qū)國有林場、綦江區(qū)自然保護地管理中心)。

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)15099.03萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款15099.03萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少511.51萬元,主要是節(jié)能環(huán)保支出減少4473萬元,農(nóng)林水支出增加3687.69萬元,科學技術(shù)支出增加285.59萬元。

(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)15099.03萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出146.32萬元,科學技術(shù)支出285.59萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.01萬元,節(jié)能環(huán)保支出148萬元,農(nóng)林水支出14487.55萬元,住房保障支出15.55萬元。支出較去年減少511.51萬元,主要是基本支出減少12.78萬元,項目支出減少498.73萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入15099.03萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出15099.03萬元,比2023年減少511.51萬元。其中:基本支出363.4萬元,比2023年減少12.78萬元,主要原因是行政運行、職工醫(yī)療、以及退休人員工資等支出減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出14735.63萬元,比2023年減少498.73萬元,主要原因是減少節(jié)能環(huán)保支出。

2024年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、三公經(jīng)費情況說明

?2024三公經(jīng)費預(yù)算5.3萬元,與2023年相比增加0.36萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2023年相比無變化,公務(wù)接待費1.8萬元,與2023年相比增加0.36萬元;公務(wù)用車運行維護費3.5萬元,與2023年相比無變化。

五、其他重要事項的情況說明

1、部門運行經(jīng)費(即公用經(jīng)費)。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費58.45萬元,比2023年增加8.65萬元。主要原因為行政運行支出增加。主要用于:辦公費、物業(yè)管理費、郵電費、其他商品和服務(wù)支出等運行經(jīng)費。

2、政府采購情況。2024年政府采購預(yù)算為0萬元,比2023年政府采購服務(wù)預(yù)算減少150萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款8193.79萬元。

4、國有資產(chǎn)占用使用情況。截止202312,本單位共有車輛1輛,其中機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋:

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)三公經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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部門預(yù)算公開聯(lián)系人: 楊梅??? 聯(lián)系方式:(電話:023-48671689

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重慶市綦江區(qū)林業(yè)局機關(guān)2024年預(yù)算公開表.xlsx


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