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綦江區民政局2019年部門預算和“三公經費”情況說明

綦江區民政局2019年部門預算和“三公經費”情況說明

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一、單位基本情況

(一)職能職責。

根據綦編〔2012〕230號文件規定,綦江區民政局主要職能職責有:

1.貫徹執行國家和市、區關于民政工作的方針、政策和法律、法規,研究擬訂全區民政工作規范性文件及政策措施,提出全區民政事業改革和發展規劃,并組織監督實施。

2.負責全區社團、基金會、民辦非企業單位的登記管理和指導、監督工作。

3.貫徹落實優撫對象政策、標準和辦法;擬訂退役士兵、復員干部、軍隊離退休干部和軍隊無軍籍退休退職職工的接收安置政策和工作計劃;承辦烈士的報批審核和褒揚工作;組織、指導擁軍優屬工作,承擔區雙擁工作領導小組的日常工作;承擔過往部隊供應保障工作。

4.貫徹落實自然災害生活救助工作政策,搞好救災救助工作,負責核查、上報災情,同意發布災情;負責管理分配區級救災款物并監督使用;組織、指導社會捐贈工作。

5.貫徹落實社會救助政策;擬訂全區社會救助規劃、標準,健全城鄉社會救助體系;負責城鄉居民最低生活保障、醫療救助、臨時救助、生活無著人員救助工作。

6.擬訂城鄉基層群眾自治建設和社區建設政策,指導社區服務體系建設;承擔基層政權建設的相關工作,指導村(居)民委員會建設和城鄉社區建設工作。

7.擬訂全區行政區劃總體規劃;負責街鎮行政區域的設立、撤銷、調整、更名和界線變更及政府駐地遷移的審核報批;負責街鎮行政區劃名稱變更的報批工作。

8.擬訂全區社會福利事業發展規劃、政策及各類福利設施標準并組織實施;負責孤兒的供養和管理;負責城市“三無”和農村“五保老人”的供養和管理;負責社會辦養老機構的指導、管理。

9.貫徹落實慈善事業相關政策,推進慈善事業發展;組織、指導社會捐助工作;指導、管理全區福利彩票站點建設;指導、監督本區福利資金的管理使用。

10.貫徹落實婚姻登記管理、殯葬管理和兒童收養的法規政策;負責婚姻、殯葬和兒童收養服務機構相關工作;負責推進婚俗和殯葬改革。

11.組織擬訂全區社會工作發展規劃,推進社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設。

12.依法履行國家法律、法規、規章和相關政策規定應由區人民政府民政主管部門履行的其他職責。

13.保障平時和戰時成批過往部隊、入伍新兵、退伍老兵、退休老兵、支前民兵運輸途中膳食和飲水供應。

14.負責全區老齡工作。

15.負責全區防災、抗災、救災、減災綜合協調、指導和服務工作;負責收集、核實、統計、匯總和上報全區災情;擬定全區救災款物使用安排方案;負責協調、督促有關部門加強對救災款物管理和對救災款物使用情況的監督檢查。

16.承辦區委、區政府和上級有關部門交辦的其他事項。

(二)單位構成。

根據《重慶市機構編制委員會關于重慶市綦江區黨政機構設置方案的通知》(渝編〔2011〕33號)和《中共重慶市綦江區委關于重慶市綦江區機構設置方案的實施意見》(綦江委發〔2011〕1號)文件精神,設立重慶市綦江區民政局,為區政府工作部門。重慶市綦江區人民政府救災辦公室設在區民政局。綦江區民政局內設辦公室、優撫安置科、救災科、社會救助科、社會事務科、社會福利和慈善促進科、基層政權建設科、規劃財務科、群眾工作科和行政審批科等科室,下屬綦江區光榮院、綦江區軍隊離休退休干部服務管理中心、綦江區最低生活保障事務中心、綦江區救助管理站、綦江區殯葬管理所、綦江區婚姻登記處、綦江區社會福利院、綦江區殯儀館、綦江區軍供站等事業單位。

(三)機構改革情況

???? 綦江區民政局將優撫安置職能劃轉到退伍軍人事務局,優撫安置科、綦江區光榮院、綦江區軍隊離休退休干部服務管理中心、綦江區軍供站職能及人員整體劃轉到退伍軍人事務局。

二、部門預算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款收入7937.27萬元,一般公共預算財政撥款支出11702.94萬元,上年結轉3765.67萬元。比2018年增加1042.20萬元。其中:基本支出1555.06萬元,比2018年增加235.58萬元,主要原因是調資、增加公車補貼等,主要用于保障局機關和下屬單位在職人員工資福利及社會保險繳費,離退休人員離退休費及生活補助,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出6382.21萬元,比2018年增加806.62萬元,主要原因是增加重大項目支出等,主要用于保障民生等重點工作。

綦江區民政局2019年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

三、“三公”經費情況說明

?? ?2019年“三公”經費預算67.96萬元,比2018年增加15.48萬元。其中:因公出國(境)費用? 0萬元,比2018年減少(或增加)0萬元;公務接待費16.6萬元,比2018年減少2.4萬元,主要原因是我局嚴格執行公務接待相關規定,從嚴控制公務接待范圍和標準,減少公務接待支出;公務用車運行維護費51.36萬元,比2018年增加17.88萬元,主要原因是殯儀館遺體接運車費用增加,我局加大扶貧攻堅工作、低保入戶工作、救助核查等相關工作,用車費用增加;公務用車購置費0萬元,比2018年減少(或增加)0萬元。

四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2019年一般公共預算財政撥款運行經費287.8萬元,比上年增加26.38 萬元,主要原因為市級部門公用經費標準統一提高。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額52.42萬元,其中:政府采購貨物預算20.25 ?萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算30.17萬元。

3、績效目標設置情況。2019年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款6382.21萬元。

4、國有資產占用情況。房屋面積17451平米,價值1904.21萬元,車輛9輛,價值159.00萬元,其他固定資產價值491.75萬元。

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五、專有名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯系人:陳誠? 聯系方式: 023-48669908


附件下載:

(民政局)附件3-綦江區2019區級部門預算公開附表.xlsx

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