重慶市綦江區(qū)水產(chǎn)站2022年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
組織實施全區(qū)水產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃;提供漁業(yè)技術(shù)推廣和技術(shù)服務(wù)。主要包括水產(chǎn)新品種、新技術(shù)引進、示范、推廣,漁業(yè)技術(shù)培訓,漁業(yè)統(tǒng)計,漁業(yè)信息服務(wù),水產(chǎn)技術(shù)推廣體系建設(shè)指導。負責水產(chǎn)品、漁用飼料、漁用藥物質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試,在資質(zhì)范圍內(nèi)參與漁業(yè)資源養(yǎng)護和漁業(yè)水質(zhì)監(jiān)測。負責水生動物疫病預防與控制:主要包括水生動物疫病的監(jiān)測、檢測、預警、預報、實驗室診斷、流行病學調(diào)查、疫情報告,負責擬定重大水生動物疫病防控技術(shù)方案并指導實施,承擔重大水生動物疫病防控物資儲備和保險的具體事務(wù)性工作。負責指導水產(chǎn)養(yǎng)殖場尾水治理。
(二)單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)水產(chǎn)站屬于公益一類事業(yè)單位(獨立預決算),無其他內(nèi)設(shè)機構(gòu),有事業(yè)編制5名,其中站長1名。
(三)本輪機構(gòu)改革相關(guān)情況。
根據(jù)綦委編(2020)4號將下屬事業(yè)單位重慶市綦江區(qū)漁政漁港服務(wù)中心執(zhí)法職能劃轉(zhuǎn)至重慶市綦江區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊后,更名為重慶市綦江區(qū)水產(chǎn)站(獨立預決算)。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2022年年初預算數(shù)119.77萬元,其中:一般公共預算撥款119.77萬元,政府性基金預算撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2021年增加10.95萬元,主要是經(jīng)費撥款比去年增加10.95萬元,其中基本支出撥款減少3.55萬元,主要是事業(yè)運行經(jīng)費調(diào)整;項目支出撥款增加14.5萬元,主要是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全38.5萬元,增加14.5萬元,該資金主要用于中央環(huán)保督察項目水產(chǎn)養(yǎng)殖尾水治理、水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽檢及水質(zhì)檢測等。
(二)支出預算:2022年年初預算數(shù)119.77萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預算0萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預算5.65萬元,衛(wèi)生健康支出預算2.88萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算0萬元,農(nóng)林水支出預算108.41萬元,住房保障支出預算2.83萬元,抗疫特別國債安排的支出預算0萬元。支出預算較2021年增加10.95萬元,其中基本支出預算減少3.55萬元,主要是事業(yè)運行經(jīng)費調(diào)整;項目支出預算增加14.5萬元,主要是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全38.5萬元,增加14.5萬元,該資金主要用于中央環(huán)保督察項目水產(chǎn)養(yǎng)殖尾水治理、水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽檢及水質(zhì)檢測等。
三、部門預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入119.77萬元,一般公共預算財政撥款支出119.77萬元,比2021年增加10.95萬元,其中:基本支出68.77萬元,比2021年減少3.55萬元,主要原因是事業(yè)運行支出減少3.55萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出51萬元,比2021年增加14.5萬元,主要原因是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項目支出增加14.5萬元,主要用于中央環(huán)保督察項目水產(chǎn)養(yǎng)殖尾水治理、水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽檢及水質(zhì)檢測、獨立運行補丁等重點工作。
2022年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預算1萬元,其中:因公出國(境)費用0萬元,主要原因是未預算該項經(jīng)費;公務(wù)接待費1萬元;公務(wù)用車運行維護費0萬元,主要原因是未預算公務(wù)用車運行維護費;公務(wù)用車購置費0萬元;主要原因是未預算公務(wù)用車購置費。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關(guān)運行經(jīng)費(事業(yè)單位)。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。我單位無政府采購預算。
3. 績效目標設(shè)置情況。2022年項目支出(除運轉(zhuǎn)性項目外)均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款51萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。2021年一般公共預算安排購置車輛 0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋(納入向社會公開范圍的部門必須填寫?。?/span>
(以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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