一、單位基本情況
(一)職能職責
組織實施全區(qū)水產發(fā)展規(guī)劃;提供漁業(yè)技術推廣和技術服務。主要包括水產新品種、新技術引進、示范、推廣,漁業(yè)技術培訓,漁業(yè)統(tǒng)計,漁業(yè)信息服務,水產技術推廣體系建設指導。負責水產品、漁用飼料、漁用藥物質量監(jiān)督檢驗測試,在資質范圍內參與漁業(yè)資源養(yǎng)護和漁業(yè)水質監(jiān)測。負責水生動物疫病預防與控制:主要包括水生動物疫病的監(jiān)測、檢測、預警、預報、實驗室診斷、流行病學調查、疫情報告,負責擬定重大水生動物疫病防控技術方案并指導實施,承擔重大水生動物疫病防控物資儲備和保險的具體事務性工作。負責指導水產養(yǎng)殖場尾水治理。
(二)單位構成
重慶市綦江區(qū)水產站屬于公益一類事業(yè)單位(獨立預決算),無其他內設機構,有事業(yè)編制5名,其中站長1名。
(三)本輪機構改革相關情況。
根據(jù)綦委編(2020)4號將下屬事業(yè)單位重慶市綦江區(qū)漁政漁港服務中心執(zhí)法職能劃轉至重慶市綦江區(qū)農業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊后,更名為重慶市綦江區(qū)水產站(獨立預決算)。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2023年年初預算數(shù)229.46萬元,其中:一般公共預算撥款229.46萬元,政府性基金預算撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2022年增加109.69萬元,主要是上年結轉項目資金及事業(yè)運行經費,該資金主要用于水產養(yǎng)殖尾水治理和池塘改造、辦公經費等。其中基本支出撥款93.26萬元,增加24.49萬元,主要是事業(yè)運行經費增加及上年結轉;項目支出撥款136.2萬元,比2022年增加85.2萬元,主要原因是含上年結轉用于水產養(yǎng)殖尾水治理和池塘改造的中央資金。
(二)支出預算:2023年年初預算數(shù)229.46萬元,其中:一般公共服務支出預算0萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預算7.88萬元,衛(wèi)生健康支出預算3.92萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算0萬元,農林水支出預算213.72萬元,住房保障支出預算3.94萬元,抗疫特別國債安排的支出預算0萬元。支出預算較2022年增加109.69萬元,主要是上年結轉項目資金及事業(yè)運行經費,該資金主要用于水產養(yǎng)殖尾水治理和池塘改造、辦公經費等。其中項目支出撥款136.2萬元,增加85.2萬元,該資金主要用于水產養(yǎng)殖尾水治理和池塘改造、獨立運行補丁等;基本支出撥款93.26萬元,增加24.49萬元,主要是事業(yè)運行經費調整和社保等人員經費增加。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入229.46萬元,一般公共預算財政撥款支出229.46萬元,比2022年增加109.69萬元,其中:基本支出93.26萬元,比2022年增加24.49萬元,主要原因是事業(yè)運行和人員經費增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出136.2萬元,比2022年增加85.2萬元,主要原因是主要是農林水項目支出撥款上年結轉85.2萬元,該資金主要用于水產養(yǎng)殖尾水治理和池塘改造、獨立運行補丁等重點工作。
2023年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算1.2萬元,其中:因公出國(境)費用0萬元,主要原因是未預算該項經費;公務接待費1.2萬元;公務用車運行維護費0萬元,主要原因是未預算公務用車運行維護費;公務用車購置費0萬元;主要原因是未預算公務用車購置費。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費(事業(yè)單位)。我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額6.9萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算6.9萬元;其中一般公共預算撥款政府采購6.9萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算6.9萬元。
3. 績效目標設置情況。2023年項目支出(除運轉性項目外)均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款136.2萬元。
4. 國有資產占有使用情況。2023年一般公共預算安排購置車輛 0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋(納入向社會公開范圍的部門必須填寫!)
(以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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