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重慶市綦江區(qū)水產站2024年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

(一)職能職責

組織實施全區(qū)水產發(fā)展規(guī)劃;提供漁業(yè)技術推廣和技術服務。主要包括水產新品種、新技術引進、示范、推廣,漁業(yè)技術培訓,漁業(yè)統(tǒng)計,漁業(yè)信息服務,水產技術推廣體系建設指導。負責水產品、漁用飼料、漁用藥物質量監(jiān)督檢驗測試,在資質范圍內參與漁業(yè)資源養(yǎng)護和漁業(yè)水質監(jiān)測。負責水生動物疫病預防與控制:主要包括水生動物疫病的監(jiān)測、檢測、預警、預報、實驗室診斷、流行病學調查、疫情報告,負責擬定重大水生動物疫病防控技術方案并指導實施,承擔重大水生動物疫病防控物資儲備和保險的具體事務性工作。負責指導水產養(yǎng)殖場尾水治理。

(二)單位構成

重慶市綦江區(qū)水產站屬于公益一類事業(yè)單位(獨立預決算),無其他內設機構,有事業(yè)編制7名,其中站長1名。

(三)本輪機構改革相關情況。

根據綦委編(20204號將下屬事業(yè)單位重慶市綦江區(qū)漁政漁港服務中心執(zhí)法職能劃轉至重慶市綦江區(qū)農業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊后,更名為重慶市綦江區(qū)水產站(獨立預決算)。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數422.03萬元,其中:一般公共預算撥款422.03萬元,政府性基金預算撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年增加192.57萬元,主要是1.基本支出撥款142.63萬元,增加49.37萬元,主要原因是增人增資;2.項目支出撥款279.4萬元,比2023年增加143.2萬元,主要原因是上年結轉漁業(yè)發(fā)展項目資金增加,該資金主要用于水產養(yǎng)殖尾水治理、池塘改造、稻漁綜合種養(yǎng)等項目支出。

(二)支出預算:2024年年初預算數422.03萬元,其中:一般公共服務支出預算0萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預算12.87萬元,衛(wèi)生健康支出預算6.22萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算0萬元,農林水支出預算396.5萬元,住房保障支出預算6.44萬元,抗疫特別國債安排的支出預算0萬元。支出預算較2023年增加192.57萬元,主要是1.基本支出中增人增資49.37萬元;2.項目支出增加143.2萬元,該資金主要用于水產養(yǎng)殖尾水治理、池塘改造、稻漁綜合種養(yǎng)等項目補助支出。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入422.03萬元,一般公共預算財政撥款支出422.03萬元,比2023年增加192.57萬元,其中:基本支出142.63萬元,比2023年增加49.37萬元,主要原因是新增編制兩名,增人增資,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障部門正常運轉的事業(yè)運行支出;項目支出279.4萬元,比2023年增加143.2萬元,主要原因是用于水產養(yǎng)殖尾水治理、池塘改造、稻漁綜合種養(yǎng)等項目補助資金。

2024年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元。

四、三公經費情況說明

2024三公經費預算1.5萬元,其中:因公出國(境)費用0萬元,主要原因是未預算該項經費;公務接待費1.5萬元,比2023年增加0.3萬元,原因是接待其他區(qū)縣或上級調研、接待上級考核頻次增加;公務用車運行維護費0萬元,主要原因是未預算公務用車運行維護費;公務用車購置費0萬元;主要原因是未預算公務用車購置費。

五、其他重要事項的情況說明

1.我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

2.政府采購情況。我單位無政府采購情況。

3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款15.4萬元。

4. 國有資產占有使用情況。截止202312月,本單位共有車輛0輛;2024年一般公共預算安排購置車輛 0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋(納入向社會公開范圍的部門必須填寫?。?/span>

(以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。)

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入、經營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)三公經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯系人:羅紅波 ?聯系方式: 023-85880918


218007-重慶市綦江區(qū)水產站.doc




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