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重慶市綦江區機構編制委員會辦公室2015年部門預算情況說明

一、單位基本情況
(一)機構設置與單位性質
根據《重慶市機構編制委員會關于重慶市綦江區黨政機構設置方案的通知》(渝編〔2011〕33號)和《中共重慶市綦江區委關于重慶市綦江區機構設置方案的實施意見》(綦江委發〔2011〕1號)文件精神,設立本單位,為重慶市綦江區機構編制委員會常設辦事機構,既是區委工作機構,又是區政府工作機構,列入區委工作機構序列。本單位屬行政機構,內設機構3個,分別是綜合科、機構編制管理科、行政審批制度改革科。重慶市綦江區事業單位登記管理局為本單位管理的事業單位。
(二)單位主要職責
按照綦編〔2012〕221號文件,本單位主要職能職責有:
1.貫徹執行黨和國家關于行政管理體制和機構改革、機構編制管理的方針、政策和法規。
2.擬定全區行政管理體制與機構改革的總體方案和專題方案;審核區委各部門、區政府各部門和各街鎮機構改革方案。
3.協調區級黨政群各部門的職能配置與調整,協調區委各部門之間、區政府各部門之間、區委和區政府各部門之間以及區級各部門與街鎮之間的職責分工。
4.負責管理區委、區政府各部門(含議事協調機構的常設辦事機構、歸部門管理機構、派出機構)的內設機構、人員編制和領導職數;負責管理區人大、區政協和區法院、區檢察院、各民主黨派、群眾團體機關的機構設置、人員編制和領導職數;負責全區各街鎮編制測算工作,負責管理全區各街鎮黨政群機關機構設置、人員編制總額和領導職數;審核行政審批事項。
5.負責擬定全區事業單位管理體制和機構改革方案及其配套的有關政策、實施意見;擬定全區事業單位的機構編制,負責全區事業單位機構編制的日常管理工作;指導全區事業單位法人登記、備案和年檢工作
6.調查研究全區行政管理體制和機構改革及機構編制管理情況,監督檢查區級部門及街鎮行政管理體制和機構改革的執行情況;負責全區機關、事業單位機構編制和經費掛鉤使用情況督查工作,并糾正違規行為。
7.負責機構編制調研、統計和信息工作。
8.承辦區委、區政府和上級有關部門交辦的其他事項。
二、部門預算情況說明
(一)收入預算安排
2015年,本單位全年收入預算安排128.99萬元,均為公共財政預算撥款收入。
(二)支出預算安排
2015年本單位全年支出預算安排128.99萬元,其中,行政運行支出64.48萬元,主要用于機關干部職工工資支出、機關聘請駕駛人員工資支出、機關辦公費、郵電費、職工差旅費、工會經費、培訓費等支出;一般行政事務管理支出10.00萬元,為行業安全監管經費;專項業務支出44.00萬元,主要用于區編委全體會議、機構編制監督檢查、機關事業單位編制實名制管理、事業單位年度檢驗、行政審批制度改革、事業單位分類改革等專項業務;醫療保障支出5.45萬元,主要用于單位職工醫療保險及醫療補助;住房保障支出5.06萬元,用于單位職工住房公積金繳存。
三、“三公”經費情況說明
(一)因公出國(境)費用:全年無預算。
(二) 公務接待費:全年預算10.00萬元,根據《中共重慶市綦江區委辦公室重慶市綦江區人民政府辦公室關于深入貫徹落實中央八項規定等系列文件規定的通知》(綦江委辦〔2014〕6號)文件要求,主要用于出具公函的公務交流活動接待等。
(三)公務用車購置及運行維護費:全年預算5.00萬元,用于公務車輛燃油、維修、停車、洗車、路橋、保險等費用。
 
 
附件2-1:
重慶市綦江區機構編制委員會辦公室2015年收支預算總表
 
 
 
單位:萬元
收  入
支  出
項  目
預算數
項  目
預算數
一、一般公共預算財政撥款收入
128.99 
一、一般公共服務支出
118.48
二、事業收入
 
    黨委辦公廳(室)及相關機構事務
118.48 
三、事業單位經營收入
 
        行政運行
64.48 
四、其他收入
 
        一般行政管理事務
10.00 
 
 
        專項業務
44.00 
 
 
二、醫療衛生
5.45 
 
 
    醫療保障
5.45 
 
 
        行政單位醫療
4.01 
 
 
        公務員醫療補助
1.44
 
 
三、住房保障支出
5.06 
 
 
    住房改革支出
5.06 
 
 
        住房公積金
5.06 
本年收入合計
128.99 
本年支出合計
128.99 
用事業基金彌補收支差額
 
 
 
上年結轉
 
結轉下年
 
收入總計
128.99 
支出總計
128.99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件2-2:
 
重慶市綦江區機構編制委員會辦公室
2015年一般公共預算財政撥款支出預算表
 
 
 
 
 
 
 
單位:萬元
 
科目編碼
功能科目名稱
2015年預算數
 
合計
基本支出
項目支出
 
 
 
 
合   計
128.99
74.99
54.00
 
201
 
 
一般公共服務支出
118.48
64.48
54.00
 
201
03
 
黨委辦公廳(室)及相關機構事務
118.48
64.48
 
 
 
 
01
行政運行
64.48
64.48
 
 
 
 
02
一般行政管理事務
10.00
 
10.00
 
 
 
03
專項業務
44.00
 
44.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
208
 
 
社會保障和就業支出
 
 
 
 
208
05
 
行政事業單位離退休
 
 
 
 
 
 
01
歸口管理的行政單位離退休
 
 
 
 
 
 
02
事業單位離退休
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
210
 
 
醫療衛生與計劃生育支出
5.45
5.45
 
 
210
05
 
醫療保障
5.45
5.45
 
 
 
 
01
行政單位醫療
4.01
4.01
 
 
 
 
02
事業單位醫療
1.44
1.44
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
5.06
5.06
 
 
221
02
 
住房改革支出
5.06
5.06
 
 
 
 
01
住房公積金
5.06
5.06
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件2-3:
重慶市綦江區機構編制委員會辦公室
2015年一般公共預算財政撥款基本支出預算表
 
 
 
單位:萬元
科目編碼
經濟科目名稱
預算數
 
 
合計
74.99
301
 
工資福利支出
55.73
 
01
基本工資
13.69
 
02
津貼補貼
28.48
 
03
獎金
3.40
 
04
社會保障繳費
5.66
 
99
其他工資福利支出
4.50
302
 
商品服務支出
14.18
 
01
辦公費
0.63
 
02
印刷費
0.22
 
11
差旅費
5.40
 
15
會議費
0.63
 
05
水費
0.20
 
06
電費
0.80
 
16
培訓費
0.63
 
07
郵電費
0.60
 
15
會議費
0.63
 
17
公務招待費
0.25
 
28
工會經費
0.84
 
29
福利費
0.48
 
31
公務車運行維護費
3.50
303
 
對個人和家庭的補助
5.08
 
09
獎勵金
0.02
 
11
住房公積金
5.06
 
 
 
附件2-5:
 
重慶市綦江區機構編制委員會辦公室
2015三公經費預算情況表
 
 
單位:萬元
 
項  目
預算數
 
合  計
15.00
 
1、因公出國(境)費用
 
 
2、公務接待費
10.00
 
3、公務用車購置及運行維護費
5.00
 
其中:(1)公務用車運行維護費
5.00
 
      (2)公務用車購置
 
 
 

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