一、單位基本情況
(一)機構設置與單位性質
按照《重慶市機構編制委員會關于重慶市綦江區黨政機構設置方案的通知》(渝編〔2011〕33號)和《中共重慶市綦江區委關于重慶市綦江區機構設置方案的實施意見》(綦江委發〔2011〕1號)文件設立本部門,為區委、區政府領導下的學術性人民團體,由區委宣傳部代管。按照《重慶市綦江區機構編制委員會關于調整重慶市綦江區文學藝術界聯合會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(綦編〔2012〕267號)文件,本單位屬行政(事業)機構,內設機構1個,是辦公室。
(二)單位主要職責
按照《重慶市綦江區機構編制委員會關于調整重慶市綦江區文學藝術界聯合會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(綦編〔2012〕267號)文件,區文聯主要職能職責有:
1.貫徹執行黨的路線、方針、政策,倡導德藝雙馨,積極扶持中青年優秀文藝人才,努力培育和壯大全區文藝人才隊伍,提高其思想道德素質和專業藝術水平。
2.聯系指導全區各文藝社團工作,加強社團建設,提高其活動能力和創作水平,繁榮全區文藝創作。
3.面向基層開展文藝展演、培訓、交流等活動,為基層培養文藝人才,促進基層群眾文藝活動的普及和提高。
4.負責編輯出版文藝刊物、書籍、畫冊、音像作品等,匯集展示全區文藝創作成果。
5.負責對全區文藝骨干、重點作品、文藝品牌的評選、推介工作。
6.為文藝工作者提供必要的創作條件,依法維護其進行文藝活動的合法權益。
7.積極組織參加上級文聯和文化部門組織的有關活動,加強與其他區縣(市)文聯的聯系與交流。
8.完成區委、區政府和上級部門交辦的其他工作任務。
二、部門預算情況說明
(一)收入預算安排
2016年,本單位全年收入預算安排148.02萬元,其中,上年結轉15萬元,公共財政預算撥款收入133.02萬元。
(二)支出預算安排
2016年本單位全年支出預算安排148.02 萬元,其中,行政運行支出27.30萬元,主要用于單位基本支出;一般行政管理事務支出116.50萬元,主要用于單位項目支出;行政單位醫療支出1.65萬元,主要用于單位基本醫療保險繳費;公務員醫療補助支出0.48萬元,主要用于單位公務員醫療補助;住房公積金支出2.09萬元,主要用于單位職工住房公積金繳納。
三、“三公”經費情況說明
1.因公出國(境)費用:無
2.公務接待費:全年預算3.4萬元,根據《重慶市綦江區人民政府關于印發《綦江區貫徹實施〈黨政機關厲行節約反對浪費條例〉辦法》的通知》(綦江委發〔2014〕2號)文件要求,主要用于出具公函的公務交流等。
3.公務用車購置及運行維護費:全年預算6.20萬元,其中公務車輛燃油、維修、停車、洗車、路橋、保險等費用6.20萬元。
4.變化情況說明:
因公出國(境)費用;2015年、2016年全年預算均為0元,沒有變化。
公務接待費:2015年全年預算4.09萬元,今年比去年預算減少0.69萬元,減少了16.8%,主要原因是根據相關文件精神,強化了年初預算,加強了費用支出管理。
公務用車購置及運行維護費:2015年全年預算6.8萬元,2016年項目支出6.2萬元,另基本支出未公開,待公車改革方案出臺另行公開,今年比去年預算減少0.6萬元,減少了8.8%,主要原因是正在實施公車改革。