重慶市綦江日報社2019年部門預算和“三公經費”情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責。
按照《重慶市綦江區機構編制委員會關于綦江日報社機構編制事項調整的批復》(綦編〔2014〕23號)文件,綦江日報社主要職能職責有:
1.負責采編、出版、贈閱綦江日報,維護綦江日報數字報,組織開展報紙經濟信息宣傳。
2.負責互聯網形態的媒體建設和拓展、移動通訊平臺的媒體建設和推送,依托互聯網和移動通訊媒體組織開展新聞宣傳、形象展示、互動服務和經營活動。
3.負責協助區委外宣辦做好新聞外宣工作。
4.負責監管所屬文化傳媒企業。
(二)單位構成。
按照《重慶市機構編制委員會關于重慶市綦江區黨政機構設置方案的通知》(渝編〔2011〕33號)和《中共重慶市綦江區委關于重慶市綦江區機構設置方案的實施意見》(綦江委發〔2011〕1號)文件精神設立本部門,為區委管理的正處級財政全額撥款單位。按照《重慶市綦江區機構編制委員會關于調整重慶市綦江日報社主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(綦編〔2012〕274號)、《重慶市綦江區機構編制委員會關于綦江日報社機構編制事項調整的批復》(綦編〔2014〕23號)和《重慶市綦江區機構編制委員會辦公室關于調整綦江日報社內設機構設置的復函》(綦編辦〔2018〕1號)文件,本社屬事業單位,內設機構8個,分別是辦公室、策劃部(掛總編室牌子)、記者部、編輯部、創意部、技術部、營銷部、通聯部。本部分包含本部門職能、職責、機構設置、單位構成等詳細信息,如有其他需要說明的情況,應單獨在此進行補充說明。
二、部門預算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款收入1321.95萬元,上年結轉117.71萬元,一般公共預算財政撥款收入合計1439.66萬元。一般公共預算財政撥款支出1439.66萬元,比2018年增加176.87萬元。其中:基本支出516.70萬元,比2018年增加113.99萬元,主要原因是人員工資調整、公用經費足額預算等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出922.96萬元,比2018年增加13.96萬元,主要原因是增加融媒體中心的運行經費,主要用于融媒體中心的正常運行和各種媒體的正常編發等重點工作。
2019年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
三、“三公”經費情況說明
?? ?2019年“三公”經費預算16萬元,比2018年減少5萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元;公務接待費5萬元,比2018年減少5萬元,主要原因是嚴格執行中央八項規定;公務用車運行維護費11萬元,與上年持平。
四、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額93萬元,其中:政府采購貨物預算3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算90萬元。
3、績效目標設置情況。2019年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1321.95萬元。
4、國有資產占用情況。2019年年末資產總額935.67萬元。流動資產312.57萬元;固定資產313.60萬元,其中車輛26.66萬元;在建工程309.50萬元。
五、專有名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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