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一、單位基本情況
(一)職能職責。按照重慶市綦江區委機構編制委員會關于調整重慶市綦江區檔案館機構編制事項的通知(綦編〔2019〕10號)文件,重慶市綦江區檔案館主要職能職責有:
1.貫徹執行《中華人民共和國檔案法》及其《實施辦法》《重慶市實施〈中華人民共和國檔案法〉辦法》《地方志工作條例》以及黨和國家有關檔案和地方志工作的政策、法規,負責對全區檔案和地方志業務工作的培訓。
2.接收、征集、整理、保管和保護全區機關、團體、企事業單位和其他組織及個人具有保存價值的、有關綦江區歷史發展的檔案和資料;承擔區檔案館館藏檔案的安全管理責任。
3.接收全區已公開的現行文件和資料,科學整理、編研,并提供利用。
4.組織、指導全區檔案和地方志理論與科學技術研究,開展學術交流,應用現代科學技術,推進全區檔案和地方志工作的標準化、規范化、科學化、現代化。
5.建設并維護檔案和地方志信息網絡。
6.開展館藏檔案和地方志資料的數字化工作,建設數字檔案館。
7.依法向社會開放檔案資源,為社會利用檔案信息資源提供服務,依法為公民、法人或者其他組織獲取政府信息提供便利。
8.做好館藏檔案開放鑒定工作。
9.開展檔案編研,開發利用檔案和地方志資源,進行愛國主義教育、革命傳統教育和科學文化教育。
10.負責區志、年鑒的編纂、驗收、審定、匯編和出版工作。
11.組織開展地方歷史資料、地情資料的收集、整理及地方歷史的研究工作。
12.承辦上級有關部門交辦的其他事項
??(二)單位構成。
????根據《中共重慶市綦江區人民政府關于重慶市綦江區機構改革方案》的通知,綦江委發〔2019〕4號文件精神,將區檔案局(區檔案館)承擔的行政職能劃歸區委辦公室,對外保留區檔案局牌子。區檔案館作為區委辦公室所屬事業單位。重慶市綦江區檔案館(與區地方志編纂中心合署辦公)。內設科室6個,綜合科、指導征集科、檔案管理科、開放鑒定科、信息技術科、方志工作科。編制19名。設館長(主任)1名,副館長(副主任)3名;內設機構科級領導職數8名,其中:科級正職6名、科級副職2名。
二、部門收支總體情況
(一)收入:2020年收入數1251.28?萬元,其中:一般公共預算撥款652.31?萬元,政府性基金預算撥款 0萬元,國有資本經營預算收入 0萬元,事業收入0 萬元,事業單位經營收入 0萬元,上年結轉結余?598.97萬元,其他收入?0萬元。收入較去年增加?68.18萬元,主要是2020年調入2人,增人增資及目標績效考核,健康休養費增加所致。
(二)支出:2020年支出數1251.28萬元,其中:一般公共服務支出1125.07?萬元,社會保障和就業支出?79.85萬元,衛生健康支出?25.62萬元,住房保障20.74?萬元。支出較去年增加68.18?萬元,主要是基本支出增加?61.43萬元,項目支出增加?6.75萬元。主要是2020年調入2人,增人增資及目標績效考核,健康休養費增加所致。
三、部門預算情況說明
2020年年初一般公共預算收入652.31?萬元,一般公共預算支出?652.31萬元,比2019年增加68.18萬元。其中:基本支出?457.88?萬元,比2019年增加61.43萬元,主要原因是主要是2020年調入2人,增人增資及目標績效考核,健康休養費增加所致。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,以及保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出194.43萬元,比2019年增加6.75萬元,主要原因是增加綦江區檔案志的編輯。
2020年政府性基金預算收入?0 萬元,政府性基金預算支出?0 萬元。本部門未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、?“三公”經費情況說明
2020年“三公”經費預算?5.0萬元,比2019年減少4.0萬元。其中:因公出國(境)費用?0?萬元,公務接待費 1.5 萬元,比2019年持平;公務用車運行維護費 3.5萬元,比2019年減少4.0萬元,主要原因是單位嚴格執行中央八項規定,厲行節約所致;公務用車購置費 0萬元,與2019年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2020年一般公共預算財政撥款運行經費?331.67萬元,比上年增加?46.13 萬元,主要原因為市級部門公用經費標準統一提高。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額?0?萬元:政府采購貨物預算 0?萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算 0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購?0?萬元:政府采購貨物預算 0?萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0?萬元。
3、績效目標設置情況。2020年涉及6個一般公共預算項目支出194.43萬元,其中按要求設置2個績效目標管理,涉及金額38萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2019年12月,所屬預算單位共有車輛1 輛,其中一般公務用車1 輛、執勤執法用車0 輛。2020年未安排車輛購置。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從區級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指本單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障本單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映本單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映本單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映本單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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部門預算公開聯系人:??聯系方式:令狐瑤,電話:13008366432
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