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重慶市綦江區總工會2020年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

(一)職能職責。

1)堅持黨的領導、堅決貫徹黨的意志和主張、堅定不移走中國特色社會主義工會發展道路,切實增強工會工作的政治性和工會組織的先進性群眾性,匯聚全區廣大職工推進社會主義現代化建設的強大合力。

2)加強對廣大職工的政治引領和思想指導。切實承擔引導廣大職工聽黨話、跟黨走的政治人物,把職工最廣大最緊密地團結在黨的周圍,引導廣大職工弘揚勞動精神、勞模精神,增強主人翁責任感。

3)依法依章程獨立自主開展工作。按照區委和市總工會的要求,貫徹執行區總工會工會代表大會確定的方針任務和作出的決議,組織和指導各級工會認真履行工會工作職能。

4)團結動員廣大職工干事創業。組織動員廣大職工圍繞中心、服務大局,積極主動參與黨委、政府各項中心工作,把工人階級主力軍作用轉化為促進經濟社會發展的強大力量。

5)突出代表維護職工權益的職責。以普通勞動者為主要工作對象,以企業、行業、鄉鎮(街道)、園區等為主陣地,充分履行維護職工合法權益的基本職責。組織對涉及職工利益重大問題的調查研究,參與相關法律、法規的制定,以及勞動關系矛盾糾紛的協調處置和職工重大傷亡事故的調查處理。

6)拓展工會組織覆蓋。適應人口流動、新興群體發展等新情況,加強產業工會建設以及對非公經濟組織和社會組織的組織覆蓋,加強工會組織建設,強化基層基礎。

7)拓展工會工作覆蓋。積極探索開展網上職工工作,建設符合廣大職工需求的網上職工之家。打造工會工作服務品牌,做實做強“四季幫扶”、“職工之家”建設、技能提升、法律援助和職工文化等品牌、創新會員發展、聯系職工、開展活動的方式,健全完善工會工作效果評價制度,聯系和引導職工服務類社會組織。

8)積極參與社會管理。動員和組織廣大職工參與社會治安綜合治理、基層社區網格化管理、平安創建,協調化解矛盾糾紛和利益沖突,發揮維護社會和諧穩定的作用。按照法定程序承擔區政府轉移的社會管理服務職能,做好全國、重慶市勞動模范和先進工作者的推薦評選和管理服務工作。

9)發揮民主參與和社會監督作用。依照黨的政策和國家法律法規,代表和組織職工參與國家和社會事務管理,參與企事業和機關的民主管理。推動基層單位建立平等協商、集體合同制度和監督保證機制。

10)研究指導工會自身改革和建設。負責機關和所屬單位的干部隊伍建設工作。負責工會經費的收、管、用和工會財產的管理。依法加強工會經費的審查監督,對下級工會及其有關單位的經費收支和資產管理進行審查。

(二)單位構成

重慶市綦江區總工會綦江區職工服務(幫扶)中心(二級單位)。

機構是4個,即綜合部、基層部、服務部、職工服務中心。總工會實有人數11人,幫扶中心實有人數7人。

二、部門收支總體情況

(一)收入:2020年收入數422.51?萬元,其中:一般公共預算撥款422.51?萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經預算營收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上年結轉結余0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加42.87?萬元,主要是正常的工資福利調整以及社保費用的增加經費撥款增加442.87?萬元。

(二)支出:2020年支出數422.51?萬元,其中:一般公共服務317.26?萬元,社會保障和就業64.07?萬元,衛生健康支出22.04?萬元,住房保障19.14?萬元。支出較去年增加?42.87萬元,主要是基本支出增加43.87萬元,項目支出減少1?萬元(本年基本支出398.51萬元,項目支出24萬元)。

三、部門預算情況說明

2020年年初一般公共預算財政撥款收入422.51??萬元,一般公共預算財政撥款支出422.51?萬元,比2019年增加?42.87?萬元。其中基本支出?398.51?萬元,比2019年增加43.87??萬元,主要原因是正常的工資福利調整以及社保費用的增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出??24?萬元,比2019年減少1萬元,主要原因是是根據預算安排,基本支出與項目支出的結構調整,以及按中央八項規定縮減項目支出等

2020年年初政府性基金預算收入?0 萬元政府性基金預算支出?0 萬元2019年增加(或減少 0??萬元,我單位2020使用政府性基金預算撥款安排的支出

四、“三公”經費情況說明

2020“三公”經費預算?0?萬元,比2019年減少1.15?萬元;因公出國(境)費”、“公務用車購置及運行費”、“公務接待費均為0萬元。主要原因是嚴格執行了中央八項規定,嚴格執行了市委市政府和區委區政府的規定,厲行節約,嚴格控制支出

五、其他重要事項的情況說明

(行政、參公單位)1、機關運行經費。2020年一般公共預算財政撥款運行經費?44.48萬元,比上年增加?4.71萬元,主要原因是人員增加差旅費增及物價上漲主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(事業單位1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預總額?0?萬元:政府采購貨物預算0?萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0?萬元;其中一般共預算撥款政府采購??萬元:政府采購貨物預算 0?萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0?萬元。

3、績效目標設置情況。2020年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款4萬元安排了1個項目(勞動模范和先進工作者管理),共計4萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止201912月,所屬各預算單位共有車輛0 輛,其中一般公務用車0 輛、執勤執法用車0 輛。2020年一般公共預算安排購置車輛 0輛,其中一般公務用車0 輛、執勤執法用車0 輛。

六、專業性名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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部門預算公開聯系人梁曉春????聯系方式85883255??

23-101019綦江區總工會2020區級部門預算公開附表.xlsx


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