一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.指導和協調所屬各個學會、協會、研究會的工作;聯系指導本轄區內民辦社科研究機構的工作。
2.組織和推動本地學術研討活動,開展學術交流;圍繞區委、區政府中心工作,開展相關理論和現實問題研究,為區委、區政府決策服務。
3.按照《重慶市科學技術普及條例》規定,宣傳和普及中國特色社會主義理論和其他各類社會科學知識,開展培訓、咨詢服務工作。
4.促進社會科學學術團體之間、理論工作部門與實際工作部門之間、社會科學界與自然科學界之間的聯系和協同攻關。
5.負責組織本級哲學社會科學優秀成果評獎。在市社科聯的指導下,負責組織本轄區社科機構和專家申報市級社會科學規劃項目。
6.積極辦好相應的學術刊物,搞好理論陣地建設。
(二)單位構成
根據職能職責,區社科聯內設辦公室、普及科2個職能科室。
二、部門收支總體情況
(一)收入:2020年收入數120.52萬元,其中:一般公共預算撥款119.26萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上年結轉結余1.26萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加42.03萬元,主要原因一是調資,二是增人增資。經費撥款增加42.03萬元。
(二)支出:2020年支出數120.52萬元,其中:一般公共服務101.83萬元,教育0萬元,社會保障和就業10.03萬元,衛生健康支出4.27萬元,住房保障4.39萬元。支出較去年增加42.03萬元,主要是基本支出增加36.73萬元,項目支出增加5.3萬元。
三、部門預算情況說明
2020年年初一般公共預算收入119.26萬元,一般公共預算支出119.26萬元,比2019年增加40.77萬元。其中:基本支出93.11萬元,比2019年增加35.47萬元,主要原因是增人增資,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出26.15萬元,比2019年增加5.3萬元,主要原因是增人增資,主要用于主要是保障正常運轉工作。
2020年年初政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,比2019年增加0萬元,主要原因是區社科聯2020年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、 “三公”經費情況說明
2020年“三公”經費預算0萬元,比2019年減少0.2萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2020年減少0萬元;公務接待費0萬元,比2019年減少0.2萬元,主要原因是厲行節約;公務用車運行維護費0萬元,比2019年減少0萬元;公務用車購置費0萬元,比2019年減少0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2020年一般公共預算財政撥款運行經費18.49萬元,比上年增加7.08萬元,主要原因為增人增資。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額3萬元:政府采購貨物預算3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購3萬元:政府采購貨物預算3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2020年項目支出按要求設置績效目標,對1個運轉性項目設置1個績效目標,涉及一般公共預算當年財政撥款26.15萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2019年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2020年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:任啟超;聯系方式:023-48663566。