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一、單位基本情況
(一)職能職責
(1)堅持黨的領導、堅決貫徹黨的意志和主張、堅定不移走中國特色社會主義工會發展道路,切實增強工會工作的政治性和工會組織的先進性群眾性,匯聚全區廣大職工推進社會主義現代化建設的強大合力。
(2)加強對廣大職工的政治引領和思想指導。切實承擔引導廣大職工聽黨話、跟黨走的政治人物,把職工最廣大最緊密地團結在黨的周圍,引導廣大職工弘揚勞動精神、勞模精神,增強主人翁責任感。
(3)依法依章程獨立自主開展工作。按照區委和市總工會的要求,貫徹執行區總工會工會代表大會確定的方針任務和作出的決議,組織和指導各級工會認真履行工會工作職能。
(4)團結動員廣大職工干事創業。組織動員廣大職工圍繞中心、服務大局,積極主動參與黨委、政府各項中心工作,把工人階級主力軍作用轉化為促進經濟社會發展的強大力量。
(5)突出代表維護職工權益的職責。以普通勞動者為主要工作對象,以企業、行業、鄉鎮(街道)、園區等為主陣地,充分履行維護職工合法權益的基本職責。組織對涉及職工利益重大問題的調查研究,參與相關法律、法規的制定,以及勞動關系矛盾糾紛的協調處置和職工重大傷亡事故的調查處理。
(6)拓展工會組織覆蓋。適應人口流動、新興群體發展等新情況,加強產業工會建設以及對非公經濟組織和社會組織的組織覆蓋,加強工會組織建設,強化基層基礎。
(7)拓展工會工作覆蓋。積極探索開展網上職工工作,建設符合廣大職工需求的網上職工之家。打造工會工作服務品牌,做實做強“四季幫扶”、“職工之家”建設、技能提升、法律援助和職工文化等品牌、創新會員發展、聯系職工、開展活動的方式,健全完善工會工作效果評價制度,聯系和引導職工服務類社會組織。
(8)積極參與社會管理。動員和組織廣大職工參與社會治安綜合治理、基層社區網格化管理、平安創建,協調化解矛盾糾紛和利益沖突,發揮維護社會和諧穩定的作用。按照法定程序承擔區政府轉移的社會管理服務職能,做好全國、重慶市勞動模范和先進工作者的推薦評選和管理服務工作。
(9)發揮民主參與和社會監督作用。依照黨的政策和國家法律法規,代表和組織職工參與國家和社會事務管理,參與企事業和機關的民主管理。推動基層單位建立平等協商、集體合同制度和監督保證機制。
(10)研究指導工會自身改革和建設。負責機關和所屬單位的干部隊伍建設工作。負責工會經費的收、管、用和工會財產的管理。依法加強工會經費的審查監督,對下級工會及其有關單位的經費收支和資產管理進行審查。
(二)單位構成。
重慶市綦江區總工會;綦江區職工服務(幫扶)中心(二級單位)。
機構是4個,即綜合部、基層部、服務部、職工服務中心。總工會實有人數10人,幫扶中心實有人數7人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2021年年初預算數 479.64萬元,其中:一般公共預算撥款 479.64萬元,政府性基金預算撥款0 萬元,國有資本經營預算收入0 萬元,事業收入0 萬元,事業單位經營收入0 萬元,其他收入0 萬元。收入較2020年增加57.13 萬元,主要是一般公共服務經費撥款增加57.13 萬元。
(二)支出預算:2021年年初預算數479.64 萬元,其中:一般公共服務支出預算362.67 萬元,,社會保障和就業支出預算72.76 萬元,衛生健康支出預算23.66 萬元,住房保障支出預算20.55 萬元。支出預算較2020年增加57.13 萬元,主要是基本支出預算增加57.13 萬元.
三、部門預算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款收入479.64萬元,一般公共預算財政撥款支出479.64萬元,比2020年增加57.13萬元。其中:基本支出479.64萬元,比2020年增加81.13萬元,主要原因是一般公共服務支出增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬元,比2020年減少24萬元,主要原因是財政經費緊張,厲行節約。
本單位2021年政府性基金預算收入0萬元,2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2021年“三公”經費預算4.5萬元,比2020年增加4.5萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2020年減少(或增加) 0萬元,主要原因是厲行節約;公務接待費1萬元,比2020年增加1萬元,主要原因是接待市總及市外人員;公務用車運行維護費3.5萬元,比2020年增加3.5萬元,主要原因是幫扶中心新增車輛一輛;公務用車購置費0萬元,比2020年減少(或增加)0萬元;主要原因是厲行節約,嚴格控制支出。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費46.75萬元,比上年增加2.27萬元,主要原因為用于正常開支的物價上漲。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 0 萬元:政府采購貨物預算 0 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元;其中一般公共預算撥款政府采購 0 萬元:政府采購貨物預算 0 萬元、政府采購工程預算 ?0萬元、政府采購服務預算 ?0萬元。
3. 績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款 0萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2020年12月,所屬各預算單位共有車輛 1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車 0輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0 輛,其中一般公務用車 0輛、執勤執法用車0 輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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