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重慶市綦江區婦女聯合會2021年部門預算情況說明


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一、單位基本情況

(一)職能職責。按照綦編〔2016〕26號件,單位主要職能職責有:綦江區婦女聯合會基本職能是代表和維護婦女兒童合法權益,同時承擔區人民政府婦女兒童工作委員會辦公室職能。主要職責是:

1.圍繞黨的中心工作,指導全區各級婦聯組織按照《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的決議,開展婦女兒童工作,為婦女兒童服務,聯系團體會員并給予工作指導。

2.團結、動員全區婦女投身改革開放和社會主義經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態文明建設,在中國特色社會主義偉大實踐中發揮積極作用。

3.代表婦女參與社會事務的民主決策、民主管理、民主監督,參與社會管理和公共服務,推動保障婦女權益法律政策和婦女、兒童發展綱要的實施。調查、研究全區婦女和兒童的狀況、問題,及時向區委、區政府提出決策建議。

?4.維護婦女兒童合法權益,傾聽婦女意見,反映婦女訴求,要求并協助有關部門或單位查處侵害婦女兒童權益的行為,為受侵害的婦女兒童提供幫助。協調和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。

5.教育和引導廣大婦女踐行社會主義核心價值觀,發揚自尊、自信、自立、自強的精神,開展各類培訓提升女性素質,實現全面發展。宣傳馬克思主義婦女觀,推動落實男女平等基本國策,營造有利于婦女全面發展的社會環境。宣傳表彰優秀婦女典型,培養、推薦女性人才。

6.關心婦女工作生活,拓寬服務渠道,建設服務陣地,發展公益事業,壯大巾幗志愿者隊伍,加強婦女之家建設。

7.加強與女性社會組織和社會各界的聯系,發展同各地婦女的友好往來,推動全社會為婦女兒童和家庭服務。

8.負責區人民政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作。

9.承辦區委、區政府和上級婦聯交辦的其他事項。

(二)單位構成。重慶市綦江區婦女聯合會。下屬2個二級預算單位,分別是重慶市綦江區婦女聯合會(行政機關)、重慶市婦女兒童活動中心(事業單位)。

按照綦編〔2016〕26號件文件設立本部門,重慶市綦江區婦女兒童活動中心為下屬事業單位。按照綦編〔2016〕26號件文件,本單位屬行政機構,內設機構2個,分別是:綜合部、婦女發展部(掛維權部牌子)。

(三)本輪機構改革相關情況。

本單位涉及機構改革情況,編制數有變動。根據《關于調整區婦聯機關及所屬事業單位人員編制的通知》(綦委編〔2019〕19號)文件,區婦聯機關行政編制由5名調整為6名(控制使用數為5名),另將2016年群團改革時市級相關單位“減上補下”劃轉的3名事業編制調整到區婦聯機關;區婦聯所屬事業單位重慶市綦江區婦女兒童活動中心事業編制由6名調整為3名。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2021年年初預算數257.35萬元,其中:一般公共預算撥款257.35萬元,無政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入等。收入較2020年增加16.71萬元,主要是一般公共預算撥款增加16.71萬元。

(二)支出預算:2021年年初預算數257.35萬元,其中:一般公共服務支出預算211.15萬元,社會保障和就業支出預算26.91萬元,衛生健康支出預算10.08萬元,住房保障支出預算9.21萬元。支出預算較2020年增加16.71萬元,主要是基本支出預算增加31.4萬元,結轉資金減少2.14萬元,項目支出減少12.55萬元。

三、部門預算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款收入257.35萬元,一般公共預算財政撥款支出257.35萬元,比2020年增加16.71萬元。其中:基本支出181.4萬元,比2020年增加31.4萬元,主要原因是增人增資、事業單位公車改革增加車輛等原因,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出以及公務車運行;項目支出29.75萬元,比2020年減少12.55萬元,主要原因是按照中央八項規定壓減支出,主要用于保障部門正常運轉的各項商品服務支出。

綦江區婦聯2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2021年“三公”經費預算3.8萬元,比2020年增加3.2萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平,主要原因是無因公出國(境);公務接待費0.3萬元,比2020年減少0.3萬元,主要原因是嚴格執行中央八項規定精神,規范接待標準;公務用車運行維護費3.5萬元,比2020年增加3.5萬元,主要原因是事業單位公車改革增加車輛;公務用車購置費0萬元,與上年持平,主要原因是車輛已經由車改辦配置到位。

五、其他重要事項的情況說明

1. 機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費23.4萬元,比上年增加3.3萬元,主要原因為用于正常開支的物價上漲,主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2. 政府采購情況。所屬各預算單位無政府采購預算。

3. 績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款29.75萬元。

4. 國有資產占有使用情況。截止2020年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛。2021年由車改辦安排調配車輛1輛,為一般公務用車,不使用2021年預算資金購買。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


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附件下載:

綦江區婦女聯合會 綦江區2021年部門預算附表.xlsx
重慶市綦江區婦女兒童活動中心2021年部門預算情況說明.doc
重慶市綦江區婦女聯合會(本級)2021年部門預算情況說明.doc
重慶市綦江區婦女兒童活動中心2021年部門預算附表.xlsx
重慶市綦江區婦女聯合會(本級)2021年部門預算附表.xlsx

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