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一、單位基本情況
(一)職能職責
根據《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于調整重慶市綦江區檔案館機構編制事項的通? 知》(綦委編〔2019〕103號)文件,重慶市綦江區檔案館(中共重慶市綦江區委黨史地方志研究室)主要職責如下:
1、貫徹執行《中華人民共和國檔案法》及其《實施辦法》《重慶市實施〈中華人民共和國檔案法〉辦法》《地方志工作條例》以及黨和國家有關檔案、黨史文獻、地方志工作的政策、法規,負責對全區檔案、黨史文獻、地方志的培訓。
2、接收、征集、整理、保管和保護全區機關、團體、企事業單位和其他組織及個人具有保存價值的、有關綦江區歷史發展的檔案和資料;承擔區檔案館館藏檔案的安全管理責任。
3、接收全區已公開的現行文件和資料,科學整理、編研,并提供利用。
4、組織、指導、規劃全區檔案、黨史文獻、地方志理論與科學技術研究,開展學術交流、研討和應用現代科學技術,推進全區檔案、黨史文獻、地方志工作的標準化、規范化、科學化、現代化。
5、建設并維護檔案、黨史文獻和地方志信息網絡。
6、開展館藏檔案、黨史文獻、地方志資料的數字化工作,建設數字檔案史志館。
7、依法向社會開放檔案資源,為社會利用檔案信息資源提供服務,依法為公民、法人或者其他組織獲取政府信息提供便利。
8、做好館藏檔案開放鑒定工作。
9、開展檔案編研、黨史征研、文獻研究、地方志編纂,開發利用檔案、黨史和地方志資源,進行愛國主義教育、革命傳統教育、黨史新中國史教育和科學文化教育。組織開展地方歷史、地情資料的收集、整理,開展地方歷史的研究工作。
10、指導相關鎮(街道)、部門共同做好干部培訓、基層組織生活、基層公共文化建設、愛國主義教育基地命名和管理、黨史課題研究、黨史學習教育和辨析引導、反對歷史虛無主義、黨史紀念活動審核把關、紅色資源保護利用和紅色旅游發展審核、黨史紀念場館展陳內容審核和解說詞審查、黨史地方志編撰審核、學校黨史普及讀物審核、各類媒體黨史內容審核、黨史題材作品審讀審看等方面的工作。
11、負責黨的文獻、基本著作黨史題材作品編審出版、黨史重大題材審讀審看,區志、年鑒的編纂、驗收、審定、匯編和出版工作。
12、負責區委黨的文獻和基本著作編審委員會辦公室日常工作。
13、完成主管部門交辦的其他工作。
(二)單位構成
根據《中共重慶市委機構編制委員會辦公室關于同意綦江區調整部分處級事業單位設置的復函》(渝委編辦〔2019〕251號)和《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于調整設置部分處級事業單位及相關工作的通知》(綦委編〔2019〕90號)精神,撤銷區委直屬正處級事業單位中共重慶市綦江區委黨史研究室,其職責并入區委辦公室管理的正處級事業單位重慶市綦江區檔案館,并加掛中共重慶市綦江區委黨史地方志研究室牌子,不再保留重慶市綦江區地方志編纂中心牌子。
重慶市綦江區檔案館(中共重慶市綦江區委黨史地方志研究室)財政全額撥款事業編制22名。設館長(主任)1名,副館長(副主任)2名;內設機構科級領導職數9名,其中:科級正職7名、科級副職2名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2021年年初預算數785.48萬元,其中:一般公共預算撥款785.48萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2020年減少465.8萬元,主要是2020年新檔案館建設啟動安排支出。
(二)支出預算:2021年年初預算數785.48萬元,其中:一般公共服務支出預算626.56萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業支出預算103.5萬元,衛生健康支出預算30.5萬元,住房保障支出預算24.92萬元。支出預算較2020年減少465.8萬元,主要是2020年新檔案館建設啟動安排支出。
三、部門預算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款收入785.48萬元,一般公共預算財政撥款支出785.48萬元,比2020年增加133.17萬元。其中:基本支出604.23萬元,比2020年增加146.35萬元,主要原因是工資調標、職級晉升、年終一次性獎金等支出增加等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出181.25萬元,比2020年減少13.18萬元,主要原因是去年項目經費結轉57.22萬元等。
重慶市綦江區檔案館2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2021年“三公”經費預算6.5萬元,比2020年增加1.5萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元;公務接待費3萬元,比2020年增加1.5萬元,主要原因是鞏固脫貧、鄉村振興、黨建等工作的開展;公務用車運行維護費 3.5萬元,與2020年持平;公務用車購置費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費445.31 萬元,比上年增加113.64萬元,業務量增加、培訓、會議增加等。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)國有資產占有使用情況。截止2020年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛。2021年未安排購置車輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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