重慶市綦江區檔案館2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
按照《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于調整重慶市綦江區檔案館機構編制事項的通知》(綦委編﹝2019﹞103號)文件,重慶市綦江區檔案館(中共重慶市綦江區委黨史地方志研究室)主要職能職責有:
1、貫徹執行《中華人民共和國檔案法》及《中華人民共和國檔案法實施辦法》《重慶市實施〈中華人民共和國檔案法〉辦法》《地方志工作條例》以及黨和國家有關檔案、黨史文獻、地方志工作的政策、法規,負責對全區檔案、黨史文獻、地方志的培訓。
2、接收、征集、整理、保管和保護全區機關、團體、企事業單位和其他組織及個人具有保存價值的、有關綦江區歷史發展的檔案和資料;承擔區檔案館館藏檔案的安全管理責任。
3、接收全區已公開的現行文件和資料,科學整理、編研,并提供利用。
4、組織、指導、規劃全區檔案、黨史文獻、地方志理論與科學技術研究,開展學術交流、研討和應用現代科學技術,推進全區檔案、黨史文獻、地方志工作的標準化、規范化、科學化、現代化。
5、建設并維護檔案、黨史文獻和地方志信息網絡。
6、開展館藏檔案、黨史文獻、地方志資料的數字化工作,建設數字檔案史志館。
7、依法向社會開放檔案資源,為社會利用檔案信息資源提供服務,依法為公民、法人或者其他組織獲取政府信息提供便利。
8、做好館藏檔案開放鑒定工作。
9、開展檔案編研、黨史征研、文獻研究、地方志編纂,開發利用檔案、黨史和地方志資源,進行愛國主義教育、革命傳統教育、黨史新中國史教育和科學文化教育。組織開展地方歷史、地情資料的收集、整理,開展地方歷史的研究工作。
10、指導相關鎮(街道)、部門共同做好干部培訓、基層組織生活、基層公共文化建設、愛國主義教育基地命名和管理、黨史課題研究、黨史學習教育和辨析引導、反對歷史虛無主義、黨史紀念活動審核把關、紅色資源保護利用和紅色旅游發展審核、黨史紀念場館展陳內容審核和解說詞審查、黨史地方志編撰審核、學校黨史普及讀物審核、各類媒體黨史內容審核、黨史題材作品審讀審看等方面的工作。
11、負責黨的文獻、基本著作黨史題材作品編審出版、黨史重大題材審讀審看,區志、年鑒的編纂、驗收、審定、匯編和出版工作。
12、負責區委黨的文獻和基本著作編審委員會辦公室日常工作。
(二)單位構成
根據《中共重慶市綦江區委重慶市綦江區人民政府關于印發<重慶市綦江區機構改革方案>》(綦江委發〔2019〕4號)文件精神,設立重慶市綦江區檔案館,為區委辦公室所屬事業單位。
按照《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于印發<重慶市綦江區檔案館機構編制方案>的通知》(綦委編〔2019〕10號)、《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于調整重慶市綦江區檔案館機構編制事項的通知(綦委編〔2019〕103號)》,本單位屬事業機構,內設科室7個。
從預算單位構成看,納入本部門2022年度預算編制的二級預算單位主要包括重慶市綦江區檔案館。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2023年年初預算數778.41萬元,其中:一般公共預算撥款778.41萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2022年減少5.66萬元,主要是經費撥款減少5.66萬元。
(二)支出預算:2023年年初預算數778.41萬元,其中:一般公共服務支出預算631.69萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業支出預算79.28萬元,衛生健康支出預算26.29萬元,住房保障支出預算41.16萬元。支出預算較2022年減少5.66萬元,主要是基本支出預算增加30.59萬元,項目支出預算減少36.24萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入778.41萬元,一般公共預算財政撥款支出778.41萬元,比2022年減少5.66萬元。其中:基本支出117.44萬元,比2022年增加30.59萬元,主要原因是工資調標、職級晉升等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出117.44萬元,比2022年減少36.24萬元,主要原因是減少項目,按要求壓減項目支出,主要用于區檔案館運行、檔案的保管保護,綦江黨史地方志資料征編、編撰、研究、黨史方志的宣傳教育、指導各部門黨史方志工作。
綦江區檔案館2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算7.5萬元,比2022年減少1萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平;公務接待費4萬元,比2022年減少1萬元,主要原因是按照區財政要求,“三公”經費預算保持零增長,壓減公務接待費;公務用車運行維護費3.5萬元,與上年持平,主要用于公務車輛的運行維護費;公務用車購置費0萬元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費660.98萬元,比上年增加30.59萬元,主要原因為市級部門公用經費標準提高,業務量增加,培訓、會議增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元。
3. 績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款117.44萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截至2022年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛,2023年一般公共預算未安排購置車輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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