中國共產主義青年團重慶市綦江區委員會2023年部門預算情況說明
中國共產主義青年團重慶市綦江區委員會
2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
貫徹黨的意志和主張,匯聚全區廣大青少年推進社會主義現代化建設的強大合力;加強青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建設;領導全區共青團工作,領導和指導全區青聯、學聯、少先隊工作,指導全區性青少年社團組織的工作;團結凝聚青少年和代表維護青少年權益;開展網絡輿論引導;參與社會管理;服務貧困大學生就業創業等。
(二)單位構成
內設機構三個:綜合部、組織聯絡部(青年聯合會秘書處)、青少年發展與權益維護部,下屬全額撥款事業單位1個:青少年活動中心。
1.綜合部
負責文電、文秘、會務、機要、檔案、信息、行政后勤等機關日常運轉工作。加強政策理論研究,負責牽頭組織重大課題調研,提出政策性建議。負責分析研究全區青年思想動態,及時反映有關穩定的重大事件和問題。負責機關及下屬事業單位黨群建設。研究指導下屬單位的發展。
2.組織聯絡部(青年聯合會秘書處)
研究制定全區共青團組織、干部和團員隊伍建設的政策、措施。指導全區基層團組織建設、新經濟社會團組織建設、團干部隊伍建設和團員隊伍建設。加強對新興青年群體、網絡領域的組織覆蓋。協助黨組織管理團干部。指導開展區域化團建工作。研究指導全區青年統戰工作。建立青年社會組織聯系服務引導機制。引導新興青年群體及其他青年有序政治參與。負責青年交流及合作。負責組織青年參與協商民主。
3.青少年發展與權益維護部
團結動員廣大青少年干事創業,研究青少年發展問題。負責指導青年創新創業,推動青創PARK等創新創業載體有序發展、高效利用。宣傳國家保護青少年法律法規。培育和打造共青團服務品牌。協調、管理全區青少年教育、活動陣地。協助團結動員青少年參與社會治安綜合治理、矛盾糾紛化解等。負責承擔政府委托的青少年教育、預防青少年違法犯罪及未成年人保護工作。指導維護青少年權益工作。加強未成年人的思想道德建設。
4.事業單位
重慶市綦江區青少年活動中心,為共青團重慶市綦江區委員會所屬公益一類事業單位,職能職責為:
1.加強中國特色社會主義理論體系和愛國主義教育,將信仰教育與素質教育貫穿于校外教育全過程。
2.履行校外教育基本職能職責,加強校外教育的規劃,及指導實施。
3.負責青年新媒體建設和指導,打造青年工作的網絡陣地,增強青年網絡動員能力,形成青年網上網下動員能力良性互動。
4.負責實施青年志愿服務工作。
5.完成團區委交辦的其他事項。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2023年年初預算數2293.55萬元,其中:一般公共預算撥款847.76萬元,政府性基金預算撥款1445.79萬元。收入較2022年增加1895.65萬元,主要是上級轉移支付預算增加779.14萬元,上年結轉增加1063.13萬元。
(二)支出預算:2023年年初預算數2293.55萬元,其中:一般公共服務支出預算791.11萬元,社會保障和就業支出預算29.73萬元,衛生健康支出預算10.80萬元,住房保障支出預算16.11萬元,其他支出1445.79萬元。支出預算較2022年增加1895.65萬元,主要是基本支出預算增加88.66萬元,項目支出預算增加1806.98萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入847.76萬元,一般公共預算財政撥款支出847.76萬元,比2022年增加449.86萬元。其中:基本支出273.06萬元,比2022年增加88.66萬元,主要原因是增人增資等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出574.70萬元,比2022年增加361.2萬元,主要原因是增加青少年活動中心建設項目預算等,主要用于志愿服務、團組織和團員隊伍建設、青少年公益活動、校外教育活動陣地建設、西部計劃志愿者等重點工作。
2023年政府性基金預算收入1445.79萬元,政府性基金預算支出1445.79萬元,比2022年增加1445.79萬元,主要原因是2022年年初無政府性基金預算收支,主要用于青少年活動中心建設、青少年公益活動開展等。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算0.8萬元,比2022年增加0.3萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2022年持平;公務接待費0.8萬元,比2022年增加0.3萬元,主要原因是下屬事業單位2022年無公務接待費預算,根據實際工作需要2023年增加預算0.4萬元;公務用車運行維護費0萬元,與2022年持平;公務用車購置費0萬元,與2022年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費30.19萬元,比上年增加15.45萬元,主要原因為公用經費預算增加,人員增加相關費用預算增加。主要用于辦公費、郵電費、會議費、培訓費、公務接待費等。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元。
3.績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款335.87萬元,政府性基金預算630萬元。
4.國有資產占有使用情況。截至2022年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
??部門預算公開聯系人:況春艷 ?????聯系方式:023-85897730