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重慶市綦江區科學技術協會2022年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責

1)堅持科學技術是第一生產力的思想,實施科教興區和可持續發展戰略,認真貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規;研究和制定全區科普工作規劃,并組織實施。

2)指導區境內的學會、協會、研究會開展工作,開展學術交流,活躍學術思想,促進科學技術的繁榮和發展,推動決策科學化和民主化。

3)普及科學技術,弘揚科學精神、傳播科學思想和科學方法,促進科學技術人才的成長和提高。

4)反映科技工作者的意見和建議,維護科技工作者的合法權益,為科技工作者服務。

5)表彰獎勵優秀科技工作者,舉薦科技人才。

6)開展繼續教育和技術培訓工作;進行技術咨詢服務;促進科技成果向現實生產力轉化;負責科技咨詢行業管理。

7)開展《全民科學素質綱要》的貫徹落實和協調工作,著力提升全民科學素質。

8)開展反邪教宣傳教育工作。

9)承辦區委、區政府和上級有關部門交辦的其它工作事項。

(二)單位構成

本部門由重慶市綦江區科學技術協會(本級)和一個事業單位:重慶市綦江區科技咨詢服務中心構

(三)機構改革相關情況。(注:僅涉改部門需要撰寫說明)

本輪機構改革沒有涉及本部門。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2022年年初預算數387.57萬元,其中:一般公共預算撥款387.57萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經營預算收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入 0.00萬元,其他收入0.00萬元。收入較2021年增加72.06?萬元,主要是一般公共預算撥款增加72.06萬元。

(二)支出預算:2022年年初預算數387.57萬元,其中:一般公共服務支出預算0.00萬元,科學技術支出預算322.95萬元,社會保障和就業支出預算38.79萬元,衛生健康支出預算13.43萬元,住房保障支出預算12.40萬元。支出預算較2021年增加72.06萬元,主要是基本支出預算增加76.06?萬元,項目支出預算減少4.00萬元。

三、部門預算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款收入387.57萬元,一般公共預算財政撥款支出387.57萬元,比2021年增加72.06萬元。其中:基本支出287.32萬元,比2021年增加76.06萬元,主要原因是比上年增加3名職工,主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費,住房公積金,退休人員健康休養費等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出100.25萬元,比2021年減少4.00萬元,主要原因是科普宣傳和交流減少4.00萬元,科普大篷車經費減少4.00萬元老科技工作者協會工作經費增加4.00萬元。主要用于:科普宣傳與交流、反邪教支出、科普大篷車、青少年科技創新區長獎、老科技工作者協會等項目和運轉性項目。

2022年政府性基金預算收入0.00萬元,政府性基金預算支出0.00萬元。

本部門部門2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出

四、“三公”經費情況說明

2022“三公”經費預算11.00萬元,比2021年減少6.50萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,比2021減變化,主要原因是本部門歷年都沒有預算過因公出國(境)費用;公務接待費1.50萬元,比2021年減少1.00萬元,主要原因是,減少接待、壓縮開支;公務用車運行維護費9.50萬元,比2021年減少5.50萬元,主要原因是大力壓縮公務車運行趟數、加強公務車維修管理;公務用車購置費0.00萬元,比2021減變化,主要原因是歷年都沒有預算過公務用車購置費。

五、其他重要事項的情況說明

1.?機關運行經費(已扣除科技咨詢服務中心)2022年一般公共預算財政撥款運行經費45.59萬元,比上年增加7.88萬元,主要原因為增加3名職工。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、公務員車改補貼及其他商品和服務支出等。

2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額2.00萬元:政府采購貨物預算2.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購2.00萬元:政府采購貨物預算2.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

3. 績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款100.25萬元。

4. 國有資產占有使用情況。截止202112,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車1輛、特種專業用車1?輛。2022一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯系人:李穎????????聯系電話:023-81723578


附件下載:

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