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重慶市綦江區科學技術協會2024年部門預算情況說明

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重慶市綦江區科學技術協會2024年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

(一)職能職責

1.堅持科學技術是第一生產力的思想,實施科教興區和可持續發展戰略,認真貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規;研究和制定全區科普工作規劃,并組織實施。

2.指導區境內的學會、協會、研究會開展工作,開展學術交流,活躍學術思想,促進科學技術的繁榮和發展,推動決策科學化和民主化。

3.普及科學技術,弘揚科學精神、傳播科學思想和科學方法,促進科學技術人才的成長和提高。

4.反映科技工作者的意見和建議,維護科技工作者的合法權益,為科技工作者服務。

5.表彰獎勵優秀科技工作者,舉薦科技人才。

6.開展繼續教育和技術培訓工作;進行技術咨詢服務;促進科技成果向現實生產力轉化;負責科技咨詢行業管理。

7.開展《全民科學素質綱要》的貫徹落實和協調工作,著力提升全民科學素質。

8.開展“反邪教”宣傳教育工作。

9.承辦區委、區政府和上級有關部門交辦的其他工作事項。

(二)單位構成

重慶市綦江區科學技術協會,區屬一級預算單位,單位性質為參照公務員法管理的事業單位,編制人數9人,實有人數8人。

(三)機構改革相關情況

根據文件《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于撤銷區科技咨詢服務中心事業單位建制的通知》,撤銷了所屬的科技咨詢服務中心。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數356.99萬元,其中:一般公共預算撥款356.99萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較上年減少1.22萬元,主要是一般公共預算撥款減少1.22萬元。

(二)支出預算:2024年年初預算數356.99萬元,其中:科學技術支出預算276.04萬元,社會保障和就業支出預算50.66萬元,衛生健康支出預算13.76萬元,住房保障支出預算16.54萬元。

支出預算較上年減少1.22萬元,其中:項目支出預算減少25.47萬元,主要原因一是大力壓縮項目經費預算額度,二是原運轉性項目2024年納入基本支出的公用經費預算;基本支出預算則增加24.25萬元,主要原因一是正常晉升工資和津貼補貼以及隨之增加的“五險一金”,二是原運轉性項目2024年納入基本支出的公用經費預算。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入356.99萬元,一般公共預算財政撥款支出356.99萬元,較上年減少1.22萬元。其中:基本支出285.53萬元,較上年增加24.25萬元,主要原因一是正常晉升工資和津貼補貼以及隨之增加的“五險一金”,二是原運轉性項目2024年納入基本支出的公用經費預算。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、住房公積金,退休人員健康休養費等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出71.46萬元,較上年減少15.47萬元,主要原因一是原運轉性項目2024年納入基本支出的公用經費預算;二是大力壓縮項目經費預算額度。主要用于科普活動與科技創新、反邪教工作經費、科普大篷車宣傳活動費、青少年科技創新活動暨區長獎、老科協專項經費撥款等項目。

本部門2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算8.00萬元,較上年減少1.00萬元。其中:因公出國(境)費用0元,與上年持平;公務接待費1.00萬元,較上年減少1.00萬元,主要原因是大力壓縮公務接待人次和批次及接待費標準;公務用車運行維護費7.00萬元,與上年持平;公務用車購置費0.00萬元,與上年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費66.03萬元,比上年增加19.71萬元,增加主要原因為原運轉性項目2024年納入基本支出的公用經費預算。主要用于辦公費、郵電費、培訓費、非在編人員勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、公務員車改補貼、其他商品和服務支出。

2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款71.46萬元。

4.國有資產占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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