重慶市綦江區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(本級)2024年部門預(yù)算情況說明
重慶市綦江區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(本級)
2024年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
按照《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(本級)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(綦編〔2012〕267號)文件,重慶市綦江區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(本級)主要職能職責(zé)有:
1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,倡導(dǎo)德藝雙馨,積極扶持中青年優(yōu)秀文藝人才,努力培育和壯大全區(qū)文藝人才隊伍,提高其思想道德素質(zhì)和專業(yè)藝術(shù)水平。
2.聯(lián)系指導(dǎo)全區(qū)各文藝社團(tuán)工作,加強(qiáng)社團(tuán)建設(shè),提高其活動能力和創(chuàng)作水平,繁榮全區(qū)文藝創(chuàng)作。
3.面向基層開展文藝展演、培訓(xùn)、交流等活動,為基層培養(yǎng)文藝人才,促進(jìn)基層群眾文藝活動的普及和提高。
4.負(fù)責(zé)編輯出版文藝刊物、書籍、畫冊、音像作品等,匯集展示全區(qū)文藝創(chuàng)作成果。
5.負(fù)責(zé)對全區(qū)文藝骨干、重點作品、文藝品牌的評選、推介工作。
6.為文藝工作者提供必要的創(chuàng)作條件,依法維護(hù)其進(jìn)行文藝活動的合法權(quán)益。
7.積極組織參加上級文聯(lián)和文化部門組織的有關(guān)活動,加強(qiáng)與其他區(qū)縣(市)文聯(lián)的聯(lián)系與交流。
8.完成區(qū)委、區(qū)政府和上級部門交辦的其他工作任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
按照《重慶市機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于重慶市綦江區(qū)黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的通知》(渝編〔2011〕33號)和《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的實施意見》(綦江委發(fā)〔2011〕1號)文件設(shè)立本部門,為區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下的學(xué)術(shù)性人民團(tuán)體,由區(qū)委宣傳部代管。按照《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(本級)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(綦編〔2012〕267號)和《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整區(qū)文聯(lián)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)編制事項的通知》(綦編〔2019〕22號)文件,本單位屬行政(事業(yè))機(jī)構(gòu),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個,分別為辦公室和組織聯(lián)絡(luò)科。
(三)機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
本單位不涉及機(jī)構(gòu)改革。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)276.43萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款276.43萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年減少3.1萬元,主要是運轉(zhuǎn)性經(jīng)費和公用經(jīng)費撥款減少3.1萬元。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)276.43萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算222.65萬元,教育支出預(yù)算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算26.74萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算11.87萬元,住房保障支出預(yù)算15.17萬元。支出預(yù)算較2023年減少3.14萬元,主要是基本支出預(yù)算增加20.39萬元,項目支出預(yù)算減少23.53萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入276.43萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出276.43萬元,比2023年減少3.14萬元。其中:基本支出231.55萬元,比2023年增加20.39萬元,主要原因是工資調(diào)標(biāo)導(dǎo)致工資福利及社會保險等繳費增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出44.88萬元,比2023年減少23.53萬元,主要原因一是從嚴(yán)從簡從緊控制項目開支;二是原運轉(zhuǎn)性項目2024年納入基本支出的公用經(jīng)費預(yù)算。主要用于編印《綦江文藝》、開展文藝惠民活動及文藝精品獎勵扶持等重點工作。
本單位2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收入。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算1萬元,比2023年增加0.6萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2023年持平,主要原因是我單位無相關(guān)工作計劃;公務(wù)接待費1萬元,比2023年增加0.6萬元,主要原因是根據(jù)工作安排,加強(qiáng)了文藝活動的開展;公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,與2023年持平,主要原因是我單位無公務(wù)用車;公務(wù)用車購置費0萬元,與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費66.03萬元,比上年增加12.98萬元,主要原因為我單位新增一名西部計劃志愿者工作人員導(dǎo)致勞務(wù)費用增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款71.46萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:魏琳艷 ????????????? ?聯(lián)系方式:023-48656273
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