重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室 2024年部門預(yù)算情況說明
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重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室
2024年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室的主要職責(zé)是:
1.負責(zé)貫徹落實國家、市有關(guān)政務(wù)服務(wù)改革要求,研究提出區(qū)級政務(wù)服務(wù)改革的意見建議,制定政務(wù)服務(wù)改革具體措施并組織實施。
2.牽頭協(xié)調(diào)行政審批制度改革和“放管服”改革工作。
3.負責(zé)區(qū)級政務(wù)服務(wù)平臺管理。
4.負責(zé)推進政務(wù)服務(wù)標準化。
5.負責(zé)牽頭清理規(guī)范區(qū)級行政審批中介服務(wù)并監(jiān)督實施。
6.負責(zé)監(jiān)管各區(qū)級部門政務(wù)服務(wù)辦理情況。
7.負責(zé)對進駐區(qū)政務(wù)服務(wù)辦事大廳窗口工作人員進行管理。
8.負責(zé)對區(qū)級部門、鎮(zhèn)(街道)政務(wù)服務(wù)工作進行督查考核。
9.負責(zé)受理服務(wù)對象的投訴、意見和建議,會同有關(guān)部門對投訴進行查處。
10.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成。
根據(jù)中共重慶市綦江區(qū)委辦公室重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知(綦江委辦發(fā)〔2019〕25號)和中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整設(shè)置部分處級事業(yè)單位及相關(guān)工作的通知(綦委編〔2019〕90號)文件要求,重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室是區(qū)政府工作部門,為正處級;行政編制9名,設(shè)主任1名,副主任2名;內(nèi)設(shè)機構(gòu)科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名,內(nèi)設(shè)機構(gòu)有:綜合科、審批改革科、政務(wù)管理科、督查考核科。下屬1個二級預(yù)算單位,是參公正科級事業(yè)單位區(qū)行政服務(wù)中心,事業(yè)編制8名,設(shè)主任1名,副主任1名。現(xiàn)有獨立編制機構(gòu)數(shù)2個,分別是重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室和重慶市綦江區(qū)行政服務(wù)中心,但只有重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室1個獨立核算機構(gòu),重慶市綦江區(qū)行政服務(wù)中心的收支并入重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室核算。
(三)機構(gòu)改革相關(guān)情況。
無
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù) 1172.15萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款 1172.15萬元,政府性基金預(yù)算撥款 0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0萬元,事業(yè)收入 0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元,其他收入 0萬元。收入較2023年增加143.19萬元,主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款增加143.19 萬元。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)1172.15萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算 1056.45萬元,教育支出預(yù)算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算 60.08萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算24.54 萬元,住房保障支出預(yù)算31.08萬元。支出預(yù)算較2023年增加143.19萬元,主要是基本支出預(yù)算增加241.18 萬元,項目支出預(yù)算減少97.99 萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入1172.15萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出1172.15萬元,比2023年增加143.19萬元。其中:基本支出677.15萬元,比2023年增加241.18萬元,主要原因是人員五險一金繳費和勞務(wù)費增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出495.00萬元,比2023年減少97.99萬元,主要原因是貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神,進一步優(yōu)化支出,厲行節(jié)約,主要用于深化改革,用優(yōu)質(zhì)服務(wù)提升政務(wù)服務(wù)效能等重點工作。
重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算6.50萬元,比2023年增加2.20萬元。其中:因公出國(境)費用 0 萬元,與上年持平,主要原因是我單位無因公出國(境),2024年無因公出國(境)費用預(yù)算;公務(wù)接待費3.00萬元,比2023年增加2.20萬元,主要原因是我單位貫徹落實“放管服”改革,優(yōu)化營商環(huán)境,持續(xù)深化政務(wù)服務(wù)改革做得比較好,區(qū)外人員來我單位考察交流學(xué)習(xí)較多;公務(wù)用車運行維護費3.50萬元,與上年持平,主要原因是我單位公車已經(jīng)使用12年,運行維護費較高;公務(wù)用車購置費 0萬元,與上年持平;主要原因是我單位沒有購置公務(wù)車,2024年無公務(wù)車購置費預(yù)算。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費 298.82萬元,比上年增加223.09萬元,主要原因是增加了勞務(wù)費217.51萬元,2023年我單位“一窗通辦”人員勞務(wù)費是納入項目支出預(yù)算,而2024年“一窗通辦”人員勞務(wù)費是納入基本支出預(yù)算。主要用于勞務(wù)費、辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 0 萬元:政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。
(三)績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款 495.00萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛 1輛,其中一般公務(wù)用車 1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0輛,其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:蔡春勇???聯(lián)系方式:023-48602771??
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