的通知》(綦編〔2016〕26號)文件,重慶市綦江區婦女聯合會基本職能是代表和維護婦女兒童合法權益,同時承擔區人民政府婦女兒童工作委員會辦公室職能。主要職責是: 1.圍繞黨的中心工作,指導全區各級婦聯組織按照《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的決議,開展婦女兒童工作,為婦女兒童服務,聯系團體會員并給予工作指導。...">
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重慶市綦江區婦女聯合會
2024年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
按照《重慶市綦江區機構編制委員會關于印發<重慶市綦江區婦女聯合會機構編制方案>的通知》(綦編〔2016〕26號)文件,重慶市綦江區婦女聯合會基本職能是代表和維護婦女兒童合法權益,同時承擔區人民政府婦女兒童工作委員會辦公室職能。主要職責是:
1.圍繞黨的中心工作,指導全區各級婦聯組織按照《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的決議,開展婦女兒童工作,為婦女兒童服務,聯系團體會員并給予工作指導。
2.團結、動員全區婦女投身改革開放和社會主義經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態文明建設,在中國特色社會主義偉大實踐中發揮積極作用。
3.代表婦女參與社會事務的民主決策、民主管理、民主監督,參與社會管理和公共服務,推動保障婦女權益法律政策和婦女、兒童發展綱要的實施。調查、研究全區婦女和兒童的狀況、問題,及時向區委、區政府提出決策建議。
4.維護婦女兒童合法權益,傾聽婦女意見,反映婦女訴求,要求并協助有關部門或單位查處侵害婦女兒童權益的行為,為受侵害的婦女兒童提供幫助。協調和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。
5.教育和引導廣大婦女踐行社會主義核心價值觀,發揚自尊、自信、自立、自強的精神,開展各類培訓提升女性素質,實現全面發展。宣傳馬克思主義婦女觀,推動落實男女平等基本國策,營造有利于婦女全面發展的社會環境。宣傳表彰優秀婦女典型,培養、推薦女性人才。
6.關心婦女工作生活,拓寬服務渠道,建設服務陣地,發展公益事業,壯大巾幗志愿者隊伍,加強婦女之家建設。
7.加強與女性社會組織和社會各界的聯系,發展同各地婦女的友好往來,推動全社會為婦女兒童和家庭服務。
8.負責區人民政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作。
9.承辦區委、區政府和上級婦聯交辦的其他事項。
按照《重慶市綦江區機構編制委員會關于印發<重慶市綦江區婦女聯合會機構編制方案>的通知》(綦編〔2016〕26號)文件,重慶市綦江區婦女兒童活動中心職能職責為:
1.以婦女兒童教育、培訓、活動為主體,開展各類有益婦女兒童身心健康的公益活動,豐富婦女兒童文化生活。
2.開展各類婦女文化知識及技能培訓,提高婦女就業能力,引導婦女創業。
3.開展各類興趣培訓以提升兒童校外素質。
4.開展婦女兒童問題的理論研究,組織婦女兒童社會團體開展對外交流、交往活動,開展與婦女兒童群體有關的其他工作。
(二)單位構成
重慶市綦江區婦女聯合會,下屬2個二級預算單位,分別是重慶市綦江區婦女聯合會(本級)、重慶市綦江區婦女兒童活動中心。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數383.67萬元,其中:一般公共預算撥款383.67萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年減少25.24萬元,主要是一般公共預算撥款減少25.24萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數383.67萬元,其中:一般公共服務支出預算318.99萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業支出預算37.33萬元,衛生健康支出預算12.61萬元,住房保障支出預算14.74萬元。支出預算較2023年減少25.24萬元,主要是基本支出預算增加35.68萬元,項目支出預算減少60.92萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入383.67萬元,一般公共預算財政撥款支出383.67萬元,比2023年減少25.24萬元。其中:基本支出282.89萬元,比2023年增加35.68萬元,主要原因是人員增加、工資及社會保險繳費基數調整等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出100.78萬元,比2023年減少60.92萬元,主要原因是運轉性項目減少和婦女發展 、家庭建設等業務項目減少,主要用于基層婦女兒童工作、家庭教育等重點工作。
重慶市綦江區婦女聯合會2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算3.8萬元,比2023年增加0.06萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2023年持平,主要原因是無因公出國(境);公務接待費0.3萬元,比2023年增加0.06萬元,主要原因是公務接待正常增加;公務用車運行維護費3.5萬元,與2023年持平,主要原因是公車運行費用持平;公務用車購置費0萬元,與2023年持平,主要原因是無公務用車購置。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費46.39萬元,比上年增加15.46萬元,主要原因為人員增加。主要用于辦公費、郵電費、培訓費及其他交通費用等。
2. 政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款100.78萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:朱林 ? 聯系方式:023-48665670
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