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重慶市綦江區(qū)殘疾人聯合會2024年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責。
按照綦編〔2012〕266號文件,重慶市綦江區(qū)殘疾人聯合會的主要職責有:
1.宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》等各項法律法規(guī),維護殘疾人的合法權益;團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務。
2.密切聯系殘疾人,了解殘疾人需求,為殘疾人服務,鼓勵殘疾人自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設貢獻力量。
3.宣傳促進殘疾人事業(yè)發(fā)展,動員社會尊重、理解、關心、幫助殘疾人。
4.開展殘疾人康復、教育、扶貧、勞動就業(yè)、維權、文體藝術、社會保障和殘疾預防等工作,為殘疾人爭取各種優(yōu)惠政策,促進殘疾人“平等、參與、共享”。
5.推動按比例安排殘疾人就業(yè),對安排殘疾人就業(yè)未達到法定比例的各用人單位,依法審核征收殘疾人就業(yè)保障金。
6.調查掌握殘疾人狀況,向政府提出決策建議,協助政府研究、制定、實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、計劃,對有關業(yè)務區(qū)域進行指導管理。
7.根據國家制定的殘疾評定標準核發(fā)本區(qū)域的《中華人民共和國殘疾人證》。
8.管理和指導各類殘疾人專門協會。
9.承擔區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
按照綦編〔2013〕30號文件,重慶市綦江區(qū)殘疾人勞動就業(yè)服務所的主要職責有:
1.貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》,推進殘疾人勞動就業(yè)工作,依法對未達到安置比例的部分征收殘疾人勞動就業(yè)保障金。對就業(yè)困難的殘疾人群體實施就業(yè)和再就業(yè)扶持。承擔殘疾人失業(yè)登記、就業(yè)與失業(yè)統(tǒng)計、職業(yè)技能鑒定工作,建立健全殘疾人就業(yè)服務網絡。組織開展殘疾人職業(yè)指導、職業(yè)介紹和職業(yè)技能培訓和其他成人教育。依法維護殘疾人勞動就業(yè)權益,核查用工單位安置殘疾人就業(yè)的真實情況和是否有歧視殘疾人的行為。
2.組織制定和實施全區(qū)殘疾人康復工作計劃,建設完善殘疾人康復網絡,指導各街鎮(zhèn)康復業(yè)務工作,全面督查各街鎮(zhèn)、各康復機構康復目標任務完成情況,組織開展全區(qū)殘疾人康復需求調查;保障殘疾人享有的康復權利。實施殘疾人康復項目管理。指導協調相關單位開展殘疾人康復業(yè)務工作;整合利用社區(qū)資源,建立示范性社區(qū)康復站,開展規(guī)范化社區(qū)康復服務,實現康復進社區(qū)、服務到家庭,為殘疾人提供基本康復服務。
3.組織開展殘疾人輔助器具需求調查摸底工作;開展殘疾人輔助器具管理、展示、供應、代購、轉介工作;實施貧困殘疾人輔助器具適配救助工作。
4.負責區(qū)內公眾殘疾預防宣傳工作,降低致殘風險;對殘疾人及殘疾人親友開展康復知識講座,普及康復知識。
5.承擔主管部門交辦的其他工作。
(二)單位構成。
按照綦江委發(fā)〔2011〕1號文件,設立重慶市綦江區(qū)殘疾人聯合會,為人民團體機構。按照綦編〔2012〕266號文件,本單位內設機構為辦公室和信訪科2個,。按照綦編〔2013〕30號文件,設置事業(yè)單位1個,為重慶市綦江區(qū)殘疾人勞動就業(yè)服務所。
綦江區(qū)殘疾人聯合會有參公事業(yè)編制人數9人(含機關工勤編制1人),重慶市綦江區(qū)殘疾人勞動就業(yè)服務所事業(yè)編制9人(含事業(yè)工勤編制1人);實有在職公務員5人,事業(yè)管理6人,事業(yè)專技2人,事業(yè)工勤1人。
(三)機構改革相關情況。
機構改革未涉及重慶市綦江區(qū)殘疾人聯合會。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數2532.73萬元,其中:一般公共預算撥款2349.62萬元,政府性基金預算撥款183.11萬元,國有資本經營預算收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。收入較2023年增加294.08萬元,主要是一般公共預算撥款增加484.07萬元,政府性基金預算撥款減少189.99萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數2532.73萬元,其中:一般公共服務支出預算169.79萬元,社會保障和就業(yè)支出預算2135.70萬元,衛(wèi)生健康支出預算20.70萬元,住房保障支出預算23.43萬元,其他支出183.11萬元。支出預算較2023年增加294.08萬元,主要是基本支出預算增加24.25萬元,項目支出預算增加269.83萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入2349.62萬元,一般公共預算財政撥款支出2349.62萬元,比2023年增加484.07萬元。其中:基本支出449.62萬元,比2023年增加24.25萬元,主要原因是人員工資變化等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出1900.00萬元,比2023年增加459.82萬元,主要原因是財政撥款增加了殘疾人事業(yè)等方面的投入,主要用于殘疾人康復、殘疾人事業(yè)發(fā)展等重點工作。
2024年政府性基金預算收入183.11萬元,政府性基金預算支出183.11萬元,比2023年減少189.99萬元,主要原因是上級政府性基金撥款減少,主要用于殘疾人康復、殘疾人體育等方面的工作。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算11.00萬元,比2023年增加1.20萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,比2023年減少0.00萬元;公務接待費4萬元,比2023年增加1.20萬元,主要原因是保障正常的公務接待工作開展;公務用車運行維護費7.00萬元,比2023年減少0.00萬元;公務用車購置費0.00萬元,比2023年減少0.00萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費43.46萬元,比上年增加6.21萬元,主要原因為機構獨立運行補丁今年預算在公用經費內。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
3. 績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1900萬元,政府性基金預算撥款183.11萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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