重慶市綦江區司法局2019年部門預算和“三公經費”情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責。按照〔2012〕231號文件,重慶市綦江區司法局的主要職能職責有:
貫徹執行司法行政法律、法規、規章和方針政策,研究擬定全區司法行政規范性文件,編制全區司法行政工作發展規劃和年度計劃并組織監督實施。指導全區法制建設,開展普法依法治理工作。指導全區人民調解工作。指導管理全區社區矯正及安置幫教工作。監督管理基層司法行政工作。監督管理全區律師、公證、基層法律服務工作。監督管理全區法律援助工作。監督管理全區面向社會服務的司法鑒定工作。承辦全區司法考試的組織和事務工作。承辦區委、區政府和上級有關部門交辦的其他事項。
按照綦編〔2012〕291號,重慶市綦江區法律援助中心服務范圍(職責):
貫徹執行國家和市關于法律援助的法律、法規及制度,制定全區法律援助發展規劃和年度計劃并組織實施。管理、指導、協調并監督全區法律援助工作。負責受理審查和批準綦江區內法律援助申請。負責受理綦江區人民法院指定的刑事辯護案件。負責組織、指派綦江區法律援助中心及全區法律服務人員辦理法律援助事務。負責綦江區法律援助中心法律援助資金的管理和使用。組織法律援助工作的對外宣傳及業務交流活動。負責全區法律援助案件質量及檔案的管理。辦理與法律援助相關的其他工作。辦理主管部門交辦的其他工作。
按照綦編〔2012〕291號,重慶市綦江公證處服務范圍(職責):
依法規范、完善、證明當事人的民事行為、經濟行為,防范風險、預防糾紛,維護當事人的合法權益。依法證明法律行為、有法律意義的文書、事實,負責為當事人和有關部門提供可靠的公證法律文書。負責為全區重點工作、重點項目提供公證服務。負責做好公證檔案的整理、歸檔、保管等工作。承辦主管部門交辦的其他事項。
按照綦編〔2013〕32號文,重慶市綦江區矯正幫教管理服務中心主要職責:
宣傳貫徹執行社區矯正及安置幫教工作法律、法規,編制工作規劃和計劃并組織實施;對新接收的社區服刑人員開展初始教育,對確有必要的社區服刑人員開展常規教育和解除矯正教育,對在社區矯正期間經常違規違紀等有社會危險性的重點人員進行法制教育。通過進行市情、區情、形勢政策、人際交往、法律知識等社會適應教育指導,增強社區服刑人員、刑釋解教人員的矯正幫教效果;隨時為有需求的社區服刑人員、刑釋解教人員提供心理咨詢、心理輔導,必要時聘請專業人員給予心理治療;為勞動年齡段內,有需求的社區服刑人員、刑釋解教人員免費提供技能培訓和就業幫助;為無家可歸、無親可投、無生活來源的刑釋解教人員提供三個月的過渡性臨時安置和救助;定期組織轄區內的社區服刑人員參加公益勞動,通過在勞動中加強自我鍛煉,提高他們服從管理,聽從指揮,遵章守紀的積極性;完成上級和區司法局交辦的其他任務。
(二)單位構成。按照綦江委發〔2011〕1號文件設立本部門,為區政府組成部門。按照綦編〔2012〕231號文件,本單位屬行政機構,內設機構分別是政治處、辦公室(掛政務服務科牌子)、研究室、法制宣傳教育科(掛區委法制建設領導小組辦公室牌子)、基層工作管理科、法制科、法律服務管理科、社區矯正科。派出機構共設置21個,派駐各鎮街司法所按1鎮(街道)1所及設置,現新增園區司法所。按照綦編〔2012〕291號文、綦編〔2013〕32號文設置3個事業單位:重慶市綦江區法律援助中心、重慶市綦江公證處、重慶市綦江區矯正幫教管理服務中心。
二、部門預算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款收入2035.11萬元,一般公共預算財政撥款支出2035.11萬元,比2018年或減少125.19萬元。其中:基本支出1521.14萬元,比2018年增加288.52萬元,主要原因是工資調整增加以及補發2017年綜合目標考核獎勵等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出513.97萬元,比2018年減少413.71萬元,主要原因是階段性項目(司法業務用房的維修及改造)減少等,主要用于社區矯正政府購買服務、普法宣傳、法律援助辦案補貼配套經費等重點工作。
重慶市綦江區司法局2019年未使用政府性基金預算撥款安排的支出.
三、“三公”經費情況說明
?? ?2019年“三公”經費預算27.5萬元,比2018年減少12萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,無增減發生;公務接待費5萬元,比2018年減少9萬元,主要原因是嚴格執行中央八項規定,節減開支,經費預算相應減少;公務用車運行維護費22.5萬元,比2018年減少3萬元,主要原因是在于嚴格執行中央八項規定,厲行節約。
四、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2019年一般公共預算財政撥款運行經費268.39萬元,比上年增加27.65萬元,主要原因為部門公用經費標準統一提高。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額106.8萬元,其中:政府采購貨物預算66.8 萬元、政府采購工程預算40萬元。
3、績效目標設置情況。2019年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款346萬元。
4、國有資產占用情況?,F有固定資產1459.63萬元,其中房屋954.35萬元、通用設備248.97萬元、專用設備119.51萬元、家具等136.8萬元;流動資產527.33萬元,主要是上年結轉結余。
五、專有名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:袁正碧? 聯系方式:023-48660997
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