重慶市綦江區(qū)人民調(diào)解中心2022年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
按照綦委編﹝2019﹞28號文件要求,重慶市綦江區(qū)人民調(diào)解中心主要服務(wù)范圍:
1.協(xié)助指導(dǎo)各類人民調(diào)解組織開展工作。
2.協(xié)調(diào)區(qū)級調(diào)解組織、行業(yè)性專業(yè)性調(diào)解組織開展工作。
3.負(fù)責(zé)對接法律咨詢、法律援助中的調(diào)解案件。
4.負(fù)責(zé)綜合運(yùn)用法律、政策、經(jīng)濟(jì)等手段和教育、協(xié)商、疏導(dǎo)等辦法,調(diào)解處理跨部門或跨區(qū)域的重大矛盾糾紛、全區(qū)各類調(diào)解組織移送的且雙方當(dāng)事人自愿再次申請調(diào)解的疑難復(fù)雜糾紛。
5.完成區(qū)司法局交辦的其他工作。
(二)單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案的通知》(綦江委發(fā)﹝2019﹞4號)文件精神,經(jīng)區(qū)委編委研究,區(qū)司法局設(shè)區(qū)人民調(diào)解中、區(qū)法律援助中心、區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心、綦江公證處等4個事業(yè)單位。重慶市綦江區(qū)人民調(diào)解中心屬于公益一類事業(yè)單位,正科級,財政全額撥款,事業(yè)編制6名,設(shè)主任1名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2022年年初預(yù)算數(shù)119.81萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款119.81萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2021年增加2.37萬元,主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加。
(二)支出預(yù)算:2022年年初預(yù)算數(shù)119.81萬元,其中:公共安全支出預(yù)算101.47萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算9.17萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.59萬元,住房保障支出預(yù)算4.58萬元。支出預(yù)算較2021年增加2.37萬元,主要是人員支出預(yù)算增加。
三、部門預(yù)算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入119.81萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出119.81萬元,比2021年增加2.37萬元。其中:基本支出107.61萬元,比2021年增加2.37萬元,主要原因是人員調(diào)動、人員調(diào)資等,主要用于保障在編在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出12.2萬元,與2021年持平。
重慶市綦江區(qū)人民調(diào)解中心2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,與2021年持平。其中:因公出國(境)費(fèi)用0 萬元,與2021年持平;公務(wù)接待費(fèi)0萬元,與2021年持平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬元,與2021年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2. 政府采購情況。本年預(yù)算未安排政府采購撥款支出。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款12.2萬元,均按要求設(shè)置了產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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