重慶市綦江區(qū)司法局(本級)2022年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
按照《關于印發(fā)重慶市綦江區(qū)司法局職能配置、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定的通知》(綦江委辦發(fā)﹝2019﹞24號)文件要求,重慶市綦江區(qū)司法局的主要職責是:
1.承擔全面依法治區(qū)重大問題的政策研究,協(xié)調(diào)有關方面提出全面依法治區(qū)中長期規(guī)劃建議,負責有關重大決策部署督察工作。
2.負責審查或組織起草重要的規(guī)范性文件草案;承辦各鎮(zhèn)政府、街道辦事處和區(qū)政府各部門規(guī)范性文件和重大行政措施的備案審查工作,承辦規(guī)范性文件的執(zhí)行性解釋工作;組織清理規(guī)范性文件;承辦市政府規(guī)章草案征求意見的反饋工作。
3.擔統(tǒng)籌推進法治政府建設的責任。指導、監(jiān)督全區(qū)依法行政工作。承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關工作,負責綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法,推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。承辦區(qū)政府管轄的行政復議、國家賠償案件,承辦區(qū)政府有關行政訴訟案件和區(qū)政府裁決案件的審查。承擔重慶市綦江區(qū)司法局的國家賠償和行政應訴工作。負責全區(qū)政府法律顧問工作的指導和協(xié)調(diào),承擔區(qū)政府法律顧問有關工作。承辦區(qū)政府涉外、涉港澳臺有關法律事務。
4.承擔統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設的責任。負責擬定法治宣傳教育規(guī)劃,組織實施普法宣傳工作。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作,負責司法所建設。
5.指導、管理社區(qū)矯正工作。指導幫教安置工作。
6.負責擬定全區(qū)公共法律服務體系建設規(guī)劃并指導實施,統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務資源。指導、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務管理工作。負責法律職業(yè)資格考試的組織和事務工作。
7.負責本系統(tǒng)財務、物資裝備和基本建設管理工作。
8.負責本系統(tǒng)信息化建設和應急處突指揮工作。
9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
(二)單位構成
根據(jù)《關于印發(fā)重慶市綦江區(qū)機構改革方案的通知》(綦江委發(fā)﹝2019﹞4號)文件精神,設立重慶市綦江區(qū)司法局,為區(qū)政府工作部門。
按照《關于印發(fā)重慶市綦江區(qū)司法局職能配置、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定的通知》(綦江委辦發(fā)﹝2019﹞24號)、《關于印發(fā)重慶市綦江區(qū)司法局所屬事業(yè)單位機構編制方案的通知》(綦委編發(fā)﹝2019﹞28號)文件,本單位屬行政機構,內(nèi)設科室10個,派駐各鎮(zhèn)(街道)司法所按1鎮(zhèn)(街道)1所設置,另設置綦江工業(yè)園區(qū)司法所,共設置22個基層司法所。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2022年年初預算數(shù)1924.43萬元,其中:一般公共預算撥款1924.43萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2021年減少14.82 萬元,主要是項目經(jīng)費撥款減少。
(二)支出預算:2022年年初預算數(shù)1924.43萬元,其中:公共安全支出預算1552.13萬元,社會保障和就業(yè)支出預算215.79萬元,衛(wèi)生健康支出預算78.96萬元,住房保障支出預算77.55萬元。支出預算較2021年減少14.82萬元,主要項目支出預算減少。
三、部門預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入1924.43萬元,一般公共預算財政撥款支出1924.43萬元,比2021年減少14.82萬元。其中:基本支出1658.03萬元,比2021年減少9.12萬元,主要原因是人員減少,主要用于保障在編在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出266.4萬元,比2021年減少5.7萬元,主要原因是項目經(jīng)費撥款減少,個別項目不足部分用上級政法轉(zhuǎn)移資金彌補。主要用于普法宣傳、法律援助、法制建設、人民調(diào)解等重點工作。
重慶市綦江區(qū)司法局2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預算23.5萬元,比2021年預算3增加萬元。其中:因公出國(境)費用0 萬元,與2021年持平;公務接待費6萬元,比2021年預算增加3萬元;公務用車運行維護費 17.5 萬元,與2021年持平。主要原因是增加了項目預算公務接待費。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費234.49萬元,比上年減少123.62萬元,主要原因為公用經(jīng)費定額標準減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。本年年初預算未安排政府采購撥款支出,預計在上級政法轉(zhuǎn)移資金中安排政府采購預算撥款支出。
3. 績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款266.4萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月,所屬各預算單位共有車輛4輛,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車3輛。2022年一般公共預算安排購置車輛1輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1 輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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