重慶市綦江區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
按照綦委編﹝2019﹞28號文件要求,重慶市綦江區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心主要服務(wù)范圍:
1.協(xié)助開展擬適用社區(qū)矯正社會調(diào)查評估工作;協(xié)助接收社區(qū)服刑人員首次報到,審查法律文書,登記、錄入基本信息,建立執(zhí)行檔案,并按地域?qū)⑸鐓^(qū)服刑人員分派到司法所管理;協(xié)助指導(dǎo)司法所開展服刑人員基本信息核查和預(yù)釋放人員信息回執(zhí)工作。
2.根據(jù)情況對社區(qū)服刑人員進行入矯宣告和初始教育,開展心理矯治、集中教育、個別教育、訓(xùn)誠和上門走訪工作,根據(jù)情況對刑滿釋放人員開展思想道德教育和心理健康教育。
3.為社區(qū)服刑人員和刑滿釋放人員提供就業(yè)指導(dǎo),協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展職業(yè)技能培訓(xùn);為刑滿釋放人員提供安置幫教政策咨詢。
4.協(xié)調(diào)有關(guān)部門對無家可歸、無親可投、無業(yè)可就的社區(qū)服刑人員和刑滿釋放人員提供臨時性救助、安置。
5.協(xié)助辦理社區(qū)服刑人員期滿解矯手續(xù);協(xié)助管理社區(qū)服刑人員檔案;協(xié)助指導(dǎo)司法所管理刑滿釋放人員檔案。
6.協(xié)助對司法所工作人員進行指導(dǎo)、培訓(xùn)。
7.完成區(qū)司法局交辦的其他工作。
(二)單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)機構(gòu)改革方案的通知》(綦江委發(fā)﹝2019﹞4號)文件精神,經(jīng)區(qū)委編委研究,區(qū)司法局設(shè)區(qū)人民調(diào)解中心、區(qū)法律援助中心、區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心、綦江公證處等4個事業(yè)單位。重慶市綦江區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心屬于二級預(yù)算單位,公益一類,正科級,財政全額撥款,事業(yè)編制4名,設(shè)主任1名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)97.80萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款97.80萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年減少3.65萬元,主要是基本支出預(yù)算增加14.35萬元,項目支出預(yù)算減少18萬元。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)97.80萬元,其中:公共安全支出預(yù)算82.30萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算7.84萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算3.74萬元,住房保障支出預(yù)算3.92萬元。支出預(yù)算較2023年減少3.65萬元,主要是基本支出預(yù)算增加14.35萬元,項目支出預(yù)算減少18萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入97.80萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出97.80萬元,比2023年減少3.65萬元。其中:基本支出97.8萬元,比2023年增加14.35萬元,主要原因是預(yù)算口徑調(diào)整,主要用于保障在編在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出0萬元,比2023年減少18萬元,主要原因是預(yù)算口徑調(diào)整,運轉(zhuǎn)性項目納入基本支出預(yù)算。
重慶市綦江區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,與上年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平;公務(wù)接待費0元,與上年持平;公務(wù)用車運行維護費0萬元,與上年持平。公務(wù)用車購置費0萬元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。本年預(yù)算未安排政府采購撥款支出。
3. 績效目標設(shè)置情況。2024年項目未安排預(yù)算支出,但單位整體績效目標已設(shè)置。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
??? 部門預(yù)算公開聯(lián)系人: 袁正碧??? 聯(lián)系方式:02348225356
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