重慶市綦江區統計局
2023年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
按照“綦江委發〔2011〕1號”設立本部門,為區政府組成部門。按照“綦江委辦發〔2019〕14號”,區統計局的主要職能職責有:
1.貫徹落實國家統計制度、統計標準和發展規劃;組織領導和管理協調全區統計工作,確保統計數據真實、準確、及時;編制并組織實施地方統計調查方案和統計發展改革規劃。
2.貫徹執行統計法律、法規、規章和方針政策,查處統計違法違紀行為,承辦統計行政復議等法律事務;依法對涉外調查事務、民間統計進行監督管理。
3.管理和指導街鎮、部門(行業)統計工作;協調政府綜合統計與部門統計之間的關系;依法對部門統計數據進行審核、評估;依法管理地方統計調查項目;加強全區統計基層基礎工作。
4.會同有關部門擬訂區情區力普查方案,組織實施全區人口、經濟、農業、工業、基本單位等普查和專項調查,搜集、整理和提供有關統計數據。
5.組織實施全區國民經濟核算和全區投入產出調查;核算全區及街鎮生產總值;搜集、整理和提供國民經濟核算有關資料。
6.組織實施全區一、二、三產業有關統計調查;搜集、整理和提供有關國民經濟、社會發展、科技進步、能源資源和環境等統計數據。
7.建立有關統計數據質量審核、評估和監控制度并組織實施;整理、核定、管理、提供、發布全區性基本統計資料;發布全區國民經濟和社會發展統計公報;加強對全區統計信息發布的規范管理,組織建立統計信息共享制度和發布制度。
8.對國民經濟、社會發展、科技進步、能源資源、環境等情況進行統計分析、統計預警和統計監督;建立健全全區經濟社會發展的統計監測和評價體系,加強動態監測和決策咨詢服務;負責鎮域經濟社會發展考核的牽頭工作、負責部門考核數據的審定工作。
9.制定并組織實施全區統計信息化建設規劃;建設和管理全區經濟社會發展綜合統計數據庫。
10.負責全區統計人才隊伍建設;會同有關部門進行全區統計專業資格考試、職務評聘、從業資格認定等工作。
11.承擔本區統計課題研究和統計工作合作交流。
12.承辦區委、區政府交辦的其他事項。
按照“綦委編〔2019〕70號”文件,區社會經濟調查隊的主要職能職責有:
1.組織開展全區經濟普查、人口普查、農業普查等普查工作。負責草擬普查計劃,設計普查方案,匯總、整理、提供普查數據和資料,研究解決普查專業技術方面的問題。
2.組織實施城市居民家庭可支配收入調查,分析社會經濟現狀及發展趨勢。
3.組織實施農村經濟社會樣本調查,分析農村經濟社會發展趨勢及農村居民收入結構及變化情況。組織實施企業景氣調查,開展企業景氣調查分析和預測。
4.負責建立、維護和更新普查名錄庫、數據庫及調查信息庫,對普查資料及調查資料進行利用和統計分析。
5.承擔統計執法檢查和查處統計違規違法行為的具體工作。
6.承辦主管部門交辦的其他工作。
(二)單位構成
重慶市綦江區統計局。下屬2個二級預算單位,分別是重慶市綦江區統計局(本級)、重慶市綦江區社會經濟調查隊。
區統計局(本級)按照“綦江委辦發〔2019〕14號”文件,內設機構5個,分別是辦公室、綜合核算科、工業投資科、服務業統計科、教育法規科。區社調隊(增掛“重慶市綦江區統計執法隊、重慶市綦江區普查中心”兩塊牌子),按照市人事局“渝人〔2007〕100號”文件,為參公事業單位,按照“綦委編〔2019〕70號”文件,為財政全額撥款事業單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2023年年初預算數887.33萬元,其中:一般公共預算撥款887.33萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2022年增加90.89萬元,主要是人員經費撥款增加95.86萬元。
(二)支出預算:2023年年初預算數887.33萬元,其中:一般公共服務支出預算707.28萬元,社會保障和就業支出預算109.06萬元,衛生健康支出預算27.38萬元,住房保障支出預算43.62萬元。支出預算較2022年增加90.89萬元,主要是基本支出預算增加99.42萬元,項目支出區級預算減少40.84萬元,項目支出上級轉移支付增加32.31萬元,上年年初預算不含上級轉移支付部分。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入887.33萬元,一般公共預算財政撥款支出887.33萬元,比2022年增加90.89萬元。其中:基本支出704.93萬元,比2022年增加99.42萬元,主要原因是工資結構改革,基礎績效獎預算后人員工資、社保公積金等人員經費增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出182.4萬元,比2022年減少8.53萬元,主要原因是項目支出區級預算減少40.84萬元,項目支出上級轉移支付增加32.31萬元,上年年初預算不含上級轉移支付部分。主要用于三大產業統計調查、抽樣調查、住戶收支調查、失業率調查等重點工作。
本單位2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算5.1萬元,比2022年減少0.4萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平;公務接待費1.6萬元,比2022年減少0.4萬元,主要原因是持續落實黨政機關“過緊日子”的要求,進一步壓減公務活動;公務用車運行維護費3.5萬元,與上年持平;公務用車購置費0萬元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費124.3萬元,比上年增加3.55萬元,主要原因為人員工資增加后,相應計提的公用經費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額7.87萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算7.87萬元;其中一般公共預算撥款政府采購7.87萬元。
3. 績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款182.4萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截至2022年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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