重慶市綦江區(qū)退役軍人服務(wù)中心 2021年單位預(yù)算情況說明
重慶市綦江區(qū)退役軍人服務(wù)中心
2021年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。區(qū)退役軍人服務(wù)中心于2019年新設(shè)立,為區(qū)退役軍人事務(wù)局所屬事業(yè)單位。(正科級單位)。主要職責(zé)是:協(xié)助做好退役軍人行政關(guān)系、組織關(guān)系、供給關(guān)系轉(zhuǎn)接和檔案移交,推動將退役軍人流動黨員納入黨的基層組織,配合組織部門做好教育管理。協(xié)助做好退役軍人心理疏導(dǎo)、權(quán)益咨詢、政策解答、法律服務(wù)等工作。協(xié)助開展退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息數(shù)據(jù)采集、資料管理、匯總分析等工作。負責(zé)提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)和政策咨詢,協(xié)助開展職業(yè)教育和技能培訓(xùn),承辦自主就業(yè)退役軍人招聘會、推介會、就業(yè)論壇等,搭建就業(yè)創(chuàng)業(yè)、困難退役軍人軍屬幫扶援助平臺。完成區(qū)退役軍人事務(wù)局交辦的其他工作。
(二)單位構(gòu)成。重慶市綦江區(qū)退役軍人服務(wù)中心事業(yè)編制8名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)165.00萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款165.00萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。收入較2020年增加79.38 萬元,主要是經(jīng)費撥款增加79.38 萬元。
(二)支出預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)165.00萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元,教育支出預(yù)算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算152.22 萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算6.36 萬元,住房保障支出預(yù)算6.42 萬元。支出預(yù)算較2020年增加79.38 萬元,主要是基本支出預(yù)算增加79.38 萬元,主要原因是人員支出減少;項目支出預(yù)算減少6萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入165.00萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出165.00萬元,比2020年增加79.38 萬元。其中:基本支出159.00 萬元,比2020年增加79.38 萬元,主要原因是人員支出減少,主要用于保障區(qū)退役軍人服務(wù)中心在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出6.00 萬元,比2020年增加0萬元,主要用于彌補公用經(jīng)費不足。
區(qū)退役軍人服務(wù)中心2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算3.50萬元,比2020年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2020年增加0萬元,主要原因是單位未安排因公出國(境);公務(wù)接待費0萬元,比2020年減少0萬元,主要原因是單位加強了公務(wù)接待管理,維持接待在合理的水平;公務(wù)用車運行維護費3.5萬元,比2020年增加0萬元,主要原因是單位加強車輛管理,運行維護費;公務(wù)用車購置費0萬元,比2020年增加0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。區(qū)退役軍人服務(wù)中心屬事業(yè)單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標設(shè)置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2020年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入。指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入。指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出。指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費。指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:??聯(lián)系方式:??(張曉勤,電話:023-61260152)
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