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區(qū)軍供站2024年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

重慶市綦江區(qū)軍供站。負(fù)責(zé)執(zhí)行《軍用飲食供應(yīng)站供水站管理辦法》和有關(guān)政策規(guī)定,堅(jiān)持為部隊(duì)服務(wù),為國防建設(shè)服務(wù)。保障平時(shí)和戰(zhàn)時(shí)成批過往部隊(duì)、入伍新兵、退伍老兵、退休老兵、支前民兵運(yùn)輸途中的膳食、飲水供應(yīng)。接受軍代處的指導(dǎo),密切與鐵路和有關(guān)部門的協(xié)同,快速、隱蔽、安全、精確、高效地完成軍供任務(wù)。

(二)單位構(gòu)成

重慶市綦江區(qū)軍供站行政編制3名。

(三)機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。(

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)177萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款177萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年增加81.5萬元,主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)撥款增加93.5萬元。

(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)177萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算177萬元,教育支出預(yù)算0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算177萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算0萬元,住房保障支出預(yù)算0萬元。支出預(yù)算較2023年增加81.5萬元,主要是基本支出預(yù)算增加6.5萬元,項(xiàng)目支出預(yù)算增加75萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入177萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出177萬元,比2023年增加81.5萬元。其中:基本支出13.5萬元,比2023年增加6.5萬元,主要原因是軍供站日常運(yùn)行成本增加等,主要用于保障軍供站在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出163.5萬元,比2023年增加75?萬元,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)增加93.5萬元等,主要用于軍供保障和軍供站維修改造等重點(diǎn)工作。

軍供站2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,比2023年減少7萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,比2023年減少(或增加)0萬元,主要原因是單位未安排因公出國(境);公務(wù)接待費(fèi)0萬元,比2023年減少(或增加)0萬元,主要原因是單位加強(qiáng)了公務(wù)接待管理,維持接待在合理的水平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比2023年減少(或增加) 0萬元,主要原因是單位車輛納入服務(wù)中心管理;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比2023年減少(或增加) 0萬元;主要原因是單位未安排車輛購置。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)13.5萬元,比上年增加6.5萬元,主要原因?yàn)?/span>軍供站日常運(yùn)行成本增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款163.5萬元。

4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止202312,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋(納入向社會(huì)公開范圍的部門必須填寫?。?/span>

(以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。)

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人: ?聯(lián)系方式: ?(張又心,電話:023-61260152


附件下載:

綦江區(qū)軍供站2024年部門預(yù)算情況說明.pdf
綦江區(qū)軍供站部門預(yù)算公開表-222005.xlsx

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