一、單位基本情況
(一)職能職責
區退役軍人服務中心于2019年新設立,為區退役軍人事務局所屬事業單位。(正科級單位)。主要職責是:協助做好退役軍人行政關系、組織關系、供給關系轉接和檔案移交,推動將退役軍人流動黨員納入黨的基層組織,配合組織部門做好教育管理。協助做好退役軍人心理疏導、權益咨詢、政策解答、法律服務等工作。協助開展退役軍人和其他優撫對象信息數據采集、資料管理、匯總分析等工作。負責提供就業創業服務和政策咨詢,協助開展職業教育和技能培訓,承辦自主就業退役軍人招聘會、推介會、就業論壇等,搭建就業創業、困難退役軍人軍屬幫扶援助平臺。完成區退役軍人事務局交辦的其他工作。
(二)單位構成
重慶市綦江區退役軍人服務中心事業編制8名。
(三)機構改革相關情況。(無)
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數173.73萬元,其中:一般公共預算撥款173.73萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年增加1.23萬元,主要是事業運行經費撥款增加3.86?萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數173.73萬元,其中:一般公共服務支出預算173.73萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業支出預算159.1萬元,衛生健康支出預算7.23萬元,住房保障支出預算7.41萬元。支出預算較2023年增加1.23萬元,主要是基本支出預算增加7.23萬元,項目支出預算減少6萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入173.73萬元,一般公共預算財政撥款支出173.73萬元,比2023年增加1.23萬元。其中:基本支出173.73萬元,比2023年增加7.23萬元,主要原因是運轉性經費納入基本支出管理,主要用于保障服務中心在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬元,比2023年減少6萬元,主要原因是運轉性經費納入基本支出管理。
區服務中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算10.5萬元,比2023年增加7萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2023年減少(或增加)0萬元,主要原因是單位未安排因公出國(境);公務接待費0萬元,比2023年減少(或增加)0萬元,主要原因是單位加強了公務接待管理,維持接待在合理的水平;公務用車運行維護費10.8萬元,比2023年增加7萬元,主要原因是軍供站車輛納入本單位管理;公務用車購置費0萬元,比2023年減少(或增加)0萬元;主要原因是單位未安排車輛購置。
五、其他重要事項的情況說明
1.?我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預算單位共有車輛3輛,其中一般公務用車3輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋(納入向社會公開范圍的部門必須填寫!)
(以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人: ?聯系方式: ?(張又心,電話:023-61260152)