重慶市綦江區文化委員會2019年部門預算和“三公經費”情況說明
重慶市綦江區文化委員會2019年部門預算和“三公經費”情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責。
(1)貫徹執行黨和國家公共文化報務體系建設、文化藝術、文物、廣播電影電視、新聞出版法律、法規、規章和方針政策,研究制定全區文化藝術、文物、廣播電影電視、新聞出版和體育事業發展規劃、政策和規范性文件。(2)負責統籌管理全區性重大文化活動,指導全區文化藝術、文物、廣播電視和新聞出版等行業宣傳、教育、培訓工作,指導各鎮街文化藝術、文物、廣播電視、新聞出版和體育工作。(3)制定全區文化藝術、廣播電影電視、新聞出版和體育產業發展規劃并負責監督實施。(4)推進全區文化藝術、文物、廣播電影電視、新聞出版領域的公共文化服務,規劃、引導公共文化產品建設,指導全區文化、體育設施建設。(5)負責指導和協調全區文化、體育事業和產業發展,推進對外文化、體育交流與合作,組織全區大型對外文化、體育交流活動。(6)負責管理全區文化遺產事業;負責全區文化遺產搶救保護和傳承工作,承擔項目規劃、計劃安排、組織實施、資金管理等職責。(7)負責對全區文化藝術經營活動進行行業管理,負責對從事演藝活動的民辦機構的管理和監督工作;負責文藝類產品網上傳播的前置審批工作;負責對網吧等互聯網上網服務營業場所實行經營許可證管理,對網絡游戲服務實行過程管理。(8)負責全區廣播電影電視、信息網絡視聽節目服務機構和業務的審核、申報和監管;負責指導、檢查廣播電視播出工作。負責對廣播影視節目、信息網絡視聽節目和公共視聽載體播放的視聽節目內容和質量進行監管。(9)負責管理全區圖書、報紙、期刊(含內部報刊、內部資料)、電子出版物的出版發行,以及音像制品的出版、復制和發行。(10)負責監管全區文化、體育市場,查處演出和娛樂、網吧及互聯網上網服務、電子游戲、美術品銷售、出版物市場、印刷品市場、電子產品市場、文物經營等活動中的違法行為。(11)依法履行國家法律、法規、規章和相關政策規定應由區(縣)政府文化、廣播電視、新聞出版、體育行政主管部門履行的其他職責。(12)承辦區委、區政府和上級部門交辦的其他事項。
(二)單位構成。
根據《重慶市人民政府關于區縣(自治縣)政府職能轉變和機構改革的指導意見》(渝府發〔2014〕14號)、《中共重慶市委辦公廳、重慶市人民政府辦公廳關于印發〈重慶市綦江區人民政府職能轉變和機構改革方案〉的通知》(渝委辦〔2014〕67號)精神,設立重慶市綦江區文化委員會(簡稱“區文化委”),加掛重慶市綦江區體育局牌子,為區政府工作部門。按照綦編〔2014〕47號文件,本單位屬行政機構,內設機構8個,分別是:辦公室、黨群政工科(掛紀檢監察室牌子)、財務科、產業科(掛行政審批服務科牌子)、公共文化科(掛文化遺產保護科牌子)、傳媒管理科、新聞出版科、體育科。下設事業單位7個,其中參公事業單位1個,即重慶市綦江區文化市場行政執法支隊,全額撥款事業單位6個,分別是重慶市綦江區文化館、重慶市綦江區文物管理所、重慶市綦江區圖書館、重慶市綦江農民版畫院,重慶市綦江區體育中心、重慶市綦江區青少年體育運動學校。
二、部門預算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款收入2933.05萬元,上年結轉一般公共預算財政撥款391.63萬元,一般公共預算財政撥款收入合計3324.68萬元。一般公共預算財政撥款支出3324.68萬元,比2018年減少435.12萬元。其中:基本支出1779.46萬元,比2018年增加144.77萬元,主要原因是工資改革增加工資標準等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出1651.37萬元,比2018年減少473.74萬元,主要原因是保工資、報基本運轉,減少部分項目支出等。
2019年政府性基金預算收入189.66萬元(全部為上年結轉),政府性基金預算支出189.66萬元,比2018年減少783.35萬元,主要原因是減少了地方文化促進中心改制投入等項目支出,主要用于體彩公益金安排的教育賽事等專項資金支出。
三、“三公”經費情況說明
?? ?2019年“三公”經費預算27.64萬元,比2018年減少6.16萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元;公務接待費6.14萬元,比2018年或增加0.64萬元,主要原因是2018年度部分下屬單位無公務接待費預算,2019年度有預算 ;公務用車運行維護費21.5萬元,比2018年減少6.8萬元,主要原因是嚴格控制公車使用減少運行維護費;公務用車購置費 0萬元。
四、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2019年一般公共預算財政撥款運行經費 111.88萬元,比上年增加17.93萬元,主要原因為市級部門公用經費標準統一提高。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預總額104萬元,其中:政府采購貨物預算24萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算80萬元。
3、績效目標設置情況。2019年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1259.74萬元。
4、國有資產占用情況。截止2018年12月31日,固定資產總額5749.78萬元,其中房屋建筑9911.16平方米,價值1996萬元,車輛4輛,價值56.61萬元。
五、專有名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:張紹里 聯系方式:? (張紹里,電話:18983851815)