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重慶市綦江區信訪辦公室2019年部門預算和“三公經費”情況說明


重慶市綦江區信訪辦公室

2019年部門預算和“三公經費”情況說明

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一、單位基本情況

(一)單位職能職責

按照《中共重慶市綦江區委關于重慶市綦江區機構設置方案的實施意見》(綦江委發〔2011〕1號)文件設立本部門,為區委辦公室管理下屬單位(或區政府組成部門)。按照《重慶市綦江區機構編制委員會關于調整中共重慶市綦江區委重慶市綦江區人民政府信訪辦公室主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(綦編〔2012〕223號)文件,本單位屬行政機構,內設機構5個,分別是綜合科、群工科、辦信接訪科、督查復查科、維穩科。職能職責是:

1.貫徹黨的群眾工作路線和上級有關信訪穩定工作的方針政策和法律法規,開展群眾工作政策理論研究,探索群眾工作新方法,總結推廣先進典型和經驗。

2.對各街鎮、部門群眾工作和信訪穩定工作開展情況進行指導、督促、檢查并組織年終考核。

3.受理、交辦、轉送信訪人提出的信訪事項;承辦上級和本級黨委人民政府交由處理的信訪事項;協調處理重要信訪事項;督促檢查信訪事項的處理。

4.研究、分析信訪情況,開展調查研究,及時向本級人民政府提出完善政策和改進工作的建議。

5.負責區維護穩定工作領導小組和區處理信訪突出問題及群體性事件聯席會議辦公室的日常工作,組織排查、化解社會重大矛盾糾紛,牽頭協調非正常上訪和群體性事件的處置工作,收集整理、分析研判全區社會穩定形勢和動態,提出維護社會穩定和加強社會管理有關工作的措施和建議。

6.指導全區各重點項目建設或重大決策出臺的社會穩定風險評估工作,督促各責任單位開展重大事項穩定風險評估工作。

7.負責上級交辦的其他工作任務。

(二)單位構成。重慶市綦江區信訪辦公室下屬事業單位一個。即:重慶市綦江區信訪投訴受理中心(二級單位)。職能職責是:

1.受理和辦理網上信訪事項。主要包括受理群眾網上信訪投訴,承辦國家投訴受理辦公室、重慶市信訪投訴受理中心交轉的網上投訴事項,向各街鎮、區級相關單位交辦、轉送網上信訪事項,跟蹤重點網上信訪事項的辦理,為開展網上信訪工作提供指導服務;

2.承擔信訪信息化服務工作。主要包括承擔全區信訪信息系統的建設、管理和維護工作,信訪信息的收集、分析、報送和信息資料管理工作,區信訪辦門戶網站的管理維護工作;

3.承擔“群工系統、區長信箱和區長公開電話”等相關工作職能;

4.完成領導交辦的其他工作。

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二、部門預算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款收入807.94萬元,一般公共預算財政撥款支出807.94萬元,比2018年減少62.53萬元。其中:基本支出447.44萬元,比2018年增加71.47萬元,主要原因是在職職工工資、養老保險、職業年金和人員增加等,主要用于保障在職公務員、事業干部人員工資福利及社會保險繳費、養老保險、職業年金,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出360.50萬元,比2018年減少134.00萬元,主要原因是調減解決特殊疑難信訪問題專項資金(預安排)、陽光綦江網網絡運行費等,主要用于信訪事項協調、調查、處置等重點工作。

重慶市綦江區信訪辦公室部門2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

三、“三公”經費情況說明

?? ?2019年“三公”經費預算18.80萬元,比2018年減少2.7萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,比2018年減少(或增加)0.00萬元,主要原因是沒有安排人員因公出國(境);公務接待費9.80萬元,比2018年減少0.70萬元,主要原因是嚴格執行中央八項規定,減少接待支出;公務用車運行維護費9.00萬元,比2018年減少2.00萬元,主要原因是公務車改革,嚴格公務車管理,進一步減少公務車費用支出;公務用車購置費0.00萬元,比2018年減少(或增加)0.00萬元;主要原因是無購置公務車需求。

四、其他重要事項的情況說明

1、機關(事業)運行經費。2019年一般公共預算財政撥款運行經費77.40萬元,比上年增加7.05萬元,主要原因為區級部門公用經費標準統一提高。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。2019年單位政府采購預總額3.00萬元,其中:政府采購貨物預算3.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

3、績效目標設置情況。2019年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款297.00萬元。

4、國有資產占用情況。2018年年末固定資產315.05萬元。其中:房屋系政府劃撥使用(未列入固定資產),車輛2臺,公車改革后,3個區級部門共同使用1臺,本單位下屬事業單位使用公務車1臺。

五、專有名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯系人:王善戰? 劉丹 聯系方式:王善戰,電話:023-85886533? 023-85888293)

24-中共重慶市綦江區委重慶市綦江區人民政府信訪辦公室2019區級部門預算公開附表.xlsx


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