重慶市綦江區人民政府辦公室
2016年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)機構設置與單位性質
根據《重慶市機構編制委員會關于重慶市綦江區黨政機構設置方案的通知》(渝編〔2011〕33號)和《中共重慶市綦江區委關于重慶市綦江區機構設置方案的實施意見》(綦江委發〔2011〕1號)文件精神,設立重慶市綦江區人民政府辦公室,為區政府工作部門。綦江區人民政府辦公室內設科室秘書一科、秘書二科、秘書三科、綜合科(議案提案科)、調研科、信息科、黨群科、機要科、行政科。根據綦編〔2012〕285號文件精神,設置下屬事業單位綦江區人民政府電子政務管理辦公室。根據綦編〔2015〕13號文件調整機構編制后,掛重慶市綦江區人民政府法制辦公室,重慶市綦江區人民政府應急管理辦公室(重慶市綦江區人民政府值班室)(正處級)設在區人民政府辦公室。綦江區人民政府法制辦公室內設科室規范性文件審查科、行政執法監督科、行政復議應訴科。綦江區人民政府應急管理辦公室內設科室政務值班科、應急處置科。綦江區人民政府電子政務管理辦公室內設科室綜合管理科、信息采編科、網站管理科、運行維護科(技術服務科)、政務公開科。
(二)單位主要職責
按照綦編〔2012〕225號文件,區政府辦公室主要職能職責有:
1.貫徹執行黨和國家的方針、政策和法律、法規,在區政府領導下,草擬區政府年度或階段工作安排意見,提交區政府常務會或區長辦公會審定,并協助組織實施。
2.協助區政府領導組織起草或審核以區政府、區政府辦公室名義制發的文件。
3.負責區政府會議的準備工作,協助區政府領導組織實施會議決定事項。
4.研究各鎮人民政府和各街道辦事處、區政府各部門向區政府請示報告的事項,提出審核處理意見,報區政府領導審批;協助區政府領導處理各鎮政府和各街道辦事處、區政府各部門向區政府反映的重要問題。
5.負責組織實施對區政府重大政策、重要文件、重大工作部署的調查研究,為領導提供決策參考。
6.負責向區政府提供反映政府工作以及全區經濟、社會發展中的重要情況,為區政府領導把握全局、科學決策提供及時、準確、全面的政務信息服務。
7.督促檢查區政府各部門、各街道辦事處、鎮人民政府對國務院、市政府和區政府文件、會議決定事項及區政府領導批示的落實情況,及時向市政府及區政府領導報告。
8.負責組織辦理區政府政務值班和區長公開電話、公開信箱工作,及時向區政府相關領導報告重要情況。
9.組織辦理區政府工作范圍內的人大議案及人大代表建議、政協提案。
10.組織、指導、督促全區政府信息公開、行政審批服務、公共資源交易等政務公開工作,推進政務服務。
11.負責全區外事工作的統籌、規劃、協調和管理。
12.負責組織、協調區政府組織的全區性重大活動。
13.負責區政府法制工作。
14.負責區政府應急管理工作。
15.負責區政府電子政務工作。
16.承辦區政府和上級相關部門交辦的其他事項。
二、部門預算情況說明
(一)收入預算安排
2016年,本單位全年收入預算安排1431.11萬元,其中,公共財政預算撥款收入1431.11萬元,事業收入0萬元,下屬事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,政府性基金預算撥款收入0萬元。2015年結轉10.2萬元
(二)支出預算安排
2016年本單位全年支出預算安排1441.31萬元,其中:
1.一般公共服務支出
一般公共服務—政府辦公廳(室)及相關機構事務—行政運行支出444.13萬元,主要用于區政府辦公室機關的工資、津補貼、保險、職工培訓以及公用經費等;
一般公共服務—政府辦公廳(室)及相關機構事務—一般行政管理事務支出503.18萬元,主要對外宣傳工作、行業安全監管、行政執法監督、經濟協調發展、應急救災工作、議案提案辦理等常年性工作經費;
一般公共服務—政府辦公廳(室)及相關機構事務—專項業務活動178萬元,主要用于經濟形勢分析調度會、區政府常務會、區政府全體會、政府公報的約稿編排印刷、專題調研工作、政府門戶網站的維護、政務信息工作和法制建設工作等;
一般公共服務—政府辦公廳(室)及相關機構事務—事業運行支出90.94萬元,主要用于下屬單位(綦江區人民政府電子政務管理辦公室)的工資、津補貼、職工培訓以及公用經費等。
2.社會保障和就業支出
社會保障和就業—行政事業單位離退休—歸口管理的行政單位離退休支出137.66萬元,主要用于機關離退休人員工資支出;
社會保障和就業—行政事業單位離退休—死亡撫恤1.8萬元,主要用于死亡退休人員的喪葬費和一次性撫恤金。
3.醫療衛生支出
醫療衛生—醫療保障—行政單位醫療支出27.26萬元,主要用于行政在職醫療保險及行政離退休基本醫療保險;
醫療衛生—醫療保障—事業單位醫療支出6.65萬元,主要用于事業在職醫療保險及醫療補助;
醫療衛生—醫療保障—公務員醫療補助11.88萬元,主要用于行政在職及離退休醫療補助。
4.住房保障支出
住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出39.81萬元,主要用于住房公積金繳納。
三、“三公”經費情況說明
(一)因公出國(境)費用:全年預算0萬元;
(二)公務接待費:全年預算24萬元,主要用于機關及下屬事業單位按規定開支的各類公務接待,含與其他區縣業務往來、市級部門業務往來、街道鎮的業務往來、上下級公務處理、同級其他部門公務辦理等出具公函的公務接待;
(三)公車運行:全年預算34萬元(不包含基本支出部分)。
(四)變化情況說明
1.因公出國(境)費用:全區因公出國(境)費用2016年不由本單位統籌安排,因此未有預算。
2.公務接待:2016年公務接待在2015年的基礎上(2015年全年預算30萬元)減少了6萬元;
3.公車運行:因公車改革,2016年公車運行費34萬元。
(重慶市綦江區人民政府辦公室)2016年部門預算及“三公”經費預算情況說明.doc.doc
重慶市綦江區人民政府辦公室
2016年2月13日