重慶市綦江區人民政府辦公室2019年部門預算和“三公經費”情況說明
重慶市綦江區人民政府辦公室
2019年部門預算和“三公經費”情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。按照綦編〔2012〕225號文件,區政府辦公室主要職能職責有:
1.貫徹執行黨和國家的方針、政策和法律、法規,在區政府領導下,草擬區政府年度或階段工作安排意見,提交區政府常務會或區長辦公會審定,并協助組織實施。
2.協助區政府領導組織起草或審核以區政府、區政府辦公室名義制發的文件。
3.負責區政府會議的準備工作,協助區政府領導組織實施會議決定事項。
4.研究各鎮人民政府和各街道辦事處、區政府各部門向區政府請示報告的事項,提出審核處理意見,報區政府領導審批;協助區政府領導處理各鎮政府和各街道辦事處、區政府各部門向區政府反映的重要問題。
5.負責組織實施對區政府重大政策、重要文件、重大工作部署的調查研究,為領導提供決策參考。
6.負責向區政府提供反映政府工作以及全區經濟、社會發展中的重要情況,為區政府領導把握全局、科學決策提供及時、準確、全面的政務信息服務。
7.督促檢查區政府各部門、各街道辦事處、鎮人民政府對國務院、市政府和區政府文件、會議決定事項及區政府領導批示的落實情況,及時向市政府及區政府領導報告。
8.負責組織辦理區政府政務值班和區長公開電話、公開信箱工作,及時向區政府相關領導報告重要情況。
9.組織辦理區政府工作范圍內的人大議案及人大代表建議、政協提案。
10.組織、指導、督促全區政府信息公開、行政審批服務、公共資源交易等政務公開工作,推進政務服務。
11.負責全區外事工作的統籌、規劃、協調和管理。
12.負責組織、協調區政府組織的全區性重大活動。
13.負責區政府法制工作。
14.負責區政府應急管理工作。
15.負責區政府電子政務工作。
16.承辦區政府和上級相關部門交辦的其他事項。
(二)單位構成。
根據《重慶市機構編制委員會關于重慶市綦江區黨政機構設置方案的通知》(渝編〔2011〕33號)和《中共重慶市綦江區委關于重慶市綦江區機構設置方案的實施意見》(綦江委發〔2011〕1號)文件精神,設立重慶市綦江區人民政府辦公室,為區政府工作部門。根據綦編〔2015〕13號文件調整機構編制后,掛重慶市綦江區人民政府法制辦公室,重慶市綦江區人民政府應急管理辦公室(重慶市綦江區人民政府值班室)(正處級)設在區人民政府辦公室。根據綦編〔2012〕285號文件精神,設置下屬事業單位綦江區人民政府電子政務管理辦公室。根據綦編〔2017〕34號文件精神,重慶市綦江區減災委員會下設重慶市綦江區減災委員會辦公室(簡稱區減災辦),是區減災委的辦事機構,設在區政府辦公室,與區政府應急辦合署辦公,負責區減災委日常工作。
綦江區人民政府辦公室內設科室秘書一科、秘書二科、秘書三科、綜合科(議案提案科)、調研科、信息科、黨群科、機要科、行政科。
綦江區人民政府法制辦公室內設規范性文件審查科、行政執法監督科、行政復議應訴科。
重慶市綦江區人民政府應急管理辦公室(重慶市綦江區人民政府值班室)內設政務值班科、應急處置科,減災辦合署辦公后增設減災工作科。
綦江區人民政府電子政務管理辦公室內設綜合管理科、信息采編科、網站管理科、運行維護科(技術服務科)、政務公開科。
(三)機構改革情況
區委、區政府關于印發《重慶市綦江區機構改革方案》要求,將區法制辦劃轉到區司法局,區政府應急辦劃轉到區應急管理局,將原區委區政府督察室一部分督察職能劃轉到區政府辦公室,區機關事務管理局的公共機構節能、公務車輛管理等職能劃轉到區政府辦公室,設立區政府外事辦公室,目前,正按要求,做好機構職能調整,并將機構改革任務及時落實。
二、部門預算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款收入2342.89萬元,一般公共預算財政撥款支出2342.89萬元,比2018年增加400萬元。其中:基本支出1266.29萬元,比2018年增加146.66萬元,主要原因是根據最新工資福利政策的調整使人員工資有所增長,隨之社會保險費、住房公積金等費用也相應增長等,2019年機關事業單位基本養老保養和職業年金繳費預算撥款收入保障到位,補發2017年綜合目標考核獎勵,事業人員超額績效較2018年有所增長。主要用于保障機關及下屬事業單位在職人員工資福利及社會保險繳費,離退休人員醫療補助及活動經費,保障部門正常運轉的各項商品服務支出。項目支出1076.6萬元,比2018年增加252.33萬元,主要原因是區政府按市政府統一部署啟動綦江政府信息資源共享交換平臺建設工作,此項經費預算400萬元。主要用于政府信息資源共享交換平臺建設、對外宣傳工作、招商引資、經濟協調發展、議案提案辦理、經濟形勢分析調度會、區政府常務會、區政府全體會、政府公報、專題調研工作、政府門戶網站的維護、政務信息工作等重點工作。
綦江區人民政府辦公室2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
三、“三公”經費情況說明
2019年“三公”經費預算57.5萬元,比2018年減少25萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2018年持平;公務接待費15萬元,比2018年減少5萬元,主要原因是嚴格執行公務接待相關規定,嚴格遵守厲行節約原則;公務用車運行維護費42.5萬元,比2018年減少20萬元,主要原因是合理控制公車運行經費,使公車運行費有所減少;公務用車購置費0萬元,與2018年持平。
四、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2019年一般公共預算財政撥款運行經費271.26萬元,比上年增加23.88萬元,主要原因為部門公用經費標準統一提高。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額15萬元,其中:政府采購貨物預算15萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2019年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款929.06萬元。
4、國有資產占用情況。2018年未資產總額1072.5萬元,其中流動資產571.4萬元,固定資產501.1萬元。固定資產包括:房屋5.9萬元,公務車輛7輛146.1萬元,其他資產349.1萬元。資產減少主要是經過資產清查,有一套1998年取得的住房上賬,價值5.9萬元,經財政批準對公務車改革及以前年度處置未下賬的汽車13輛轎車資產281.5萬元下賬,報廢一批資產原值72.6萬元。
五、專有名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:張臺敏 聯系方式:023-48663093
重慶市綦江區人民政府辦公室2019區級部門預算公開附表.xlsx