重慶市綦江區電子政務中心
2022年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責。按照《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于印發《重慶市綦江區電子政務中心機構編制方案》的通知》(綦委編〔2019〕107號)文件精神,區電子政務中心主要職能職責有:
1.貫徹執行國家有關電子政務工作方針政策和法律法規規章;負責全區政府信息化推廣培訓工作。
2.負責全區電子政務外網發展規劃、管理維護、應用部署、網絡資源分配、安全運維體系、電子認證等建設管理;負責全區各單位電子政務外網的接入服務、技術支持、技術培訓工作。
3.負責政府網站集約化平臺、政府公眾信息網站的規劃建設、運行維護、安全管理、監督指導等工作。
4.負責互聯網+監管系統的統籌管理等工作;負責全區民生監察平臺系統的運行管理工作(內容管理由區監委負責)。負責全區政務信息資源共享交換平臺建設管理、運行維護工作。
5.負責向市政府門戶網站、市政府信息公開平臺、市政府APP“云上區縣”報送、發布信息;負責區政府公眾信息網站、區政府信息公開平臺系統信息的采編、審查、發布、指導工作。
6.負責區政府辦公室信息化辦公系統建設,以及機關內部網絡運維管理工作。
7.承辦區政府及區政府辦公室交辦的綦江區政務公開、政府公報編制發行及政務新媒體管理等工作。
8.完成主管部門交辦的其他工作。
(二)單位構成
重慶市綦江區電子政務中心是重慶市綦江區人民政府辦公室管理的正處級事業單位。
(1)機構設置
根據《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于印發〈重慶市綦江區電子政務中心機構編制方案〉的通知》(綦委編〔2019〕107號)文件精神,組建重慶市綦江區電子政務中心,為區政府辦公室管理的正處級事業單位,不再保留重慶市綦江區人民政府電子政務管理辦公室。
區電子政務中心內設:規劃發展科、網站管理科、應用服務科、安全運維科、政務公開科、指導促進科6個科室。
(三)本輪機構改革相關情況。
無
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2022年年初預算數523.49萬元,其中:一般公共預算撥款523.49萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2021年減少542.19萬元,主要是一般公共預算撥款減少542.19萬元,主要原因是與上年相比減少綦江區電子政務外網升級改造規范化建設項目500萬元、壓縮基本支出43.19萬元。
(二)支出預算:2022年年初預算數526.60萬元,其中:一般公共服務支出預算469.86萬元,社會保障和就業支出預算28.66萬元,衛生健康支出預算13.75萬元,住房保障支出預算14.33萬元。支出預算較2021年減少548.18萬元,主要是一般公共服務支出減少543.56萬元,社會保障和就業支出減少2.27萬元,衛生健康支出減少1.21萬元,住房保障支出減少1.14萬元。基本支出預算313.63萬元,比2021年減少43.19萬元,項目支出預算209.86萬元,比2021年減少499萬元。項目支出減少主要原因是與上年相比減少綦江區電子政務外網升級改造規范化建設項目500萬元,壓縮基本支出43.19萬元。
三、部門預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入523.49萬元,一般公共預算財政撥款支出523.49萬元,比2021年減少542.19萬元。其中:基本支出313.63萬元,比2021年減少43.19萬元,主要原因是一般公共服務支出減少38.57萬元、社會保障和就業支出減少2.27萬元、醫療衛生與計劃生育支出減少1.21萬元、住房保障支出減少1.14萬元,主要用于保障事業運行,增人增資,在職人員工資福利及社會保險繳費,單位員工醫療保障,住房保障等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出209.86萬元,比2021年減少499萬元,主要原因是減少項目綦江區電子政務外網升級改造規范化建設項目500萬元。
重慶市綦江區電子政務中心2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2022年“三公”經費預算5.50萬元,比2021年減少4.00萬元。其中:因公出國(境)費用0 萬元,比2021年減少0萬元;公務接待費 2.00萬元,比2021年減少1.00萬元,主要原因是厲行節約、壓縮支出;公務用車運行維護費3.50萬元,比2021年減少3.00萬元,主要原因壓縮電子政務中心車輛費用支出;公務用車購置費0萬元,比2020年減少0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費。2022年一般公共預算財政撥款運行經費51.45萬元,比上年減少19.69萬元,主要原因厲行節約、壓縮支出。主要用于辦公費、培訓費、公務接待費、工會費、福利費、公務用車運行維護費等。
2. 政府采購情況。政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算 0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款209.86萬元。我部門2022年項目支出沒有區級及以上重點項目。我部門對2022年6個項目支出實行了績效目標管理,設置績效目標40個。
4. 國有資產占有使用情況。截止2021年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋(納入向社會公開范圍的部門必須填寫!)
(以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:張臺敏 ???聯系方式:023-48663093