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重慶市綦江區人民政府辦公室(本級)2023年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責。按照《重慶市綦江區機構編制委員會關于調整重慶市綦江區人民政府辦公室機構編制方案的通知》(綦編〔2012〕225號)文件和《關于調整〈重慶市綦江區人民政府辦公室職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》(綦江委辦發〔2019〕12號)文件精神,區政府辦公室主要職能職責有:

1.貫徹執行黨和國家的方針、政策和法律、法規,在區政府領導下,草擬區政府年度或階段工作安排意見,提交區政府常務會或區長辦公會審定,并協助組織實施。

2.協助區政府領導組織起草或審核以區政府、區政府辦公室名義制發的文件。

3.負責區政府會議的準備工作,協助區政府領導組織實施會議決定事項。

4.研究各鎮人民政府和各街道辦事處、區政府各部門向區政府請示報告的事項,提出審核處理意見,報區政府領導審批;協助區政府領導處理各鎮政府和各街道辦事處、區政府各部門向區政府反映的重要問題。

5.負責組織實施對區政府重大政策、重要文件、重大工作部署的調查研究,為領導提供決策參考。

6.負責向區政府提供反映政府工作以及全區經濟、社會發展中的重要情況,為區政府領導把握全局、科學決策提供及時、準確、全面的政務信息服務。

7.督促檢查區政府各部門、各街道辦事處、鎮人民政府對國務院、市政府和區政府文件、會議決定事項及區政府領導批示的落實情況,及時向市政府及區政府領導報告。

8.負責組織辦理區政府政務值班、公開信箱工作,及時向區政府相關領導報告重要情況。

9.組織辦理區政府工作范圍內的人大議案及人大代表建議、政協提案。

10.組織、指導、督促全區政府信息公開等政務公開工作,推進政務服務。

11.負責全區外事工作的統籌、規劃、協調和管理。

12.負責組織、協調區政府組織的全區性重大活動。

13.負責區政府效能督察和目標考核工作。

14.負責全區機關事業單位辦公用房管理、公務用車管理和公共機構節約能源資源監督管理工作。

15.負責區政府電子政務工作。

16.承辦區政府和上級相關部門交辦的其他事項。

(二)單位構成

重慶市綦江區人民政府辦公室

根據《關于調整〈重慶市綦江區人民政府辦公室職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》(綦江委辦發〔2019〕12號)文件精神。重慶市綦江區人民政府辦公室加掛區政府外事辦公室牌子。

根據職責及《關于調整區政府辦公室內設機構設置的批復》(綦委編〔202136號),重慶市綦江區人民政府辦公室(重慶市綦江區政府外事辦公室)設區政府效能辦(區政府馬上辦)、區政府值班室、秘書一科、秘書二科、綜合科(外事科)、調研科、信息科、黨群科、議案提案科、行政科、機關事務管理科等11個內設機構。

(三)機構改革相關情況。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2023年年初預算數1642.36萬元,其中:一般公共預算撥款1642.36萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2022增加58.65萬元,主要是一般公共預算經費撥款增加210.51萬元,上年結轉收入比2022年減少151.86萬元。整體增加主要原因是政策性增人增資。

(二)支出預算:2023年年初預算數1642.36萬元,其中:一般公共服務支出預算1307.98萬元,社會保障和就業支出預算207.28萬元,衛生健康支出預算46.82萬元,住房保障支出預算80.28萬元。支出預算較2022增加58.65萬元,主要是一般公共服務支出減少49.16萬元,社會保障和就業支出增加67.54萬元,衛生健康支出增加1.30萬元,住房保障支出增加38.97萬元。基本支出預算增加228.23萬元,項目支出預算減少169.58萬元。項目支出減少的原因主要是上年結轉收入減少,響應黨中央號召,厲行節約,壓縮相關費用支出。整體支出增加主要原因是調整支出結構和政策性增人增資。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入1642.36萬元,一般公共預算財政撥款支出1642.36萬元,比2022增加58.65萬元。其中:基本支出1244.35萬元,比2022增加233.81萬元,主要原因是一般公共服務支出增加120.42萬元、社會保障和就業支出增加67.53萬元、醫療衛生與計劃生育支出增加1.30萬元、住房保障支出增加38.97萬元,主要用于保障行政運行,在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助,住房保障等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出398.01萬元,比2022減少169.58萬元,主要原因是上年結轉收入項目減少146.28萬元,響應黨中央號召,厲行節約,壓縮相關費用支出。主要用于保障區政府辦公室辦文辦會調研督查等工作。

重慶市綦江區人民政府辦公室2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2023“三公”經費預算52.60萬元,比2022減少6.40萬元。其中:因公出國(境)費用0 萬元,比2022年減少0萬元;公務接待費13.60萬元,比2022減少6.40萬元,主要原因嚴格落實政府過緊日子精神,公務接待支出只減不增;公務用車運行維護費39.00萬元,比2022年減少0萬元;公務用車購置費0萬元,比2022年減少0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1. 機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費234.61萬元,比上年增加12.93萬元,主要原因人員比2022年增加相應人員公用經費增加。主要用于辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費及其他商品和服務支出等。

2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算 0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3. 績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款398.01萬元。我部門2023年項目支出沒有區級及以上重點項目。我部門對2023年9個項目支出實行了績效目標管理。

4. 國有資產占有使用情況。截止202212月,所屬各預算單位共有車輛6輛,其中一般公務用車6輛、執勤執法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋(納入向社會公開范圍的部門必須填寫?。?/span>

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯系人:張臺敏 ???聯系方式:023-48663093


附件下載:

綦江區人民政府辦公室(本級)2023部門預算公開附表.xls

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